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内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做()
单选题
内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做()
A. 为风险管理提供确认工作
B. 确定怎样很好地控制风险
C. 根据风险暴露情况修正风险管理程序
D. 为减轻已识别的风险设计控制措施
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单选题
内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做()
A.为风险管理提供确认工作 B.确定怎样很好地控制风险 C.根据风险暴露情况修正风险管理程序 D.为减轻已识别的风险设计控制措施
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
单选题
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告
A.保留意见 B.待说明段的无保留 C.拒绝表示意见 D.否定意见
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?()
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
评估IT外包策略时,策略中包括以下哪一项时IS审计师最为关注()
A.法律合规性责任的转移 B.推动签订长期而非短期合同 C.仅以子公司作为外包对象 D.没有成立跨职能合同管理团队
答案
单选题
在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
A.考虑遵循相关的法律法规或标准 B.企业隐私优先级控制措施 C.评估组织的隐私商业战略 D.以上都对
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
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在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:
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