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内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?()
单选题
内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?()
A. 采购政策尚未更新
B. 该组织没有利用其供货商提供的数量折扣
C. 未经适当层级授权对收货进行付款
D. 在收到货物之前向供货商付款
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单选题
内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?()
A.采购政策尚未更新 B.该组织没有利用其供货商提供的数量折扣 C.未经适当层级授权对收货进行付款 D.在收到货物之前向供货商付款
答案
单选题
CIA在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种内部控制薄弱环节?
A.公司的采购政策尚未得到更新 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣 C.针对已收货物进行的付款没有经过恰当级别的授权 D.公司在收到货物之前就对供应商付款
答案
单选题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?()
A.公司的采购政策尚未得到更新 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣 C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权 D.公司在收到货物之前就对供应商付款
答案
单选题
在编制组织的采购流程图时,以下哪种审计证据来源最没有价值?()
A.面谈采购主管 B.对过去一个月完成采购订单进行抽样复核 C.复核采购政策和程序手册 D.与采购人员进行穿行测试
答案
单选题
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是()
A.采购政策的滞后 B.折扣政策使用的不正确 C.关于货物付款的授权不合理 D.付款程序在验收货物之前
答案
单选题
某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括()
A.与市场部经理进行的流程沟通并做记录 B.对上年中每月销售额的变化做出趋势分析 C.检查市场运营政策和市场部的员工手册 D.与一名市场部人员跟踪部门运营过程
答案
单选题
IS审计人员使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.突出高级别数据定义 C.用图表化方式描述数据路径和存储 D.描绘一步一步数据产生的详细资料
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.记载下系统符合国际审计要求 C.确定系统在产生准确信息方面是否可以信赖 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解
答案
多选题
顺序功能流程图的程序设计的特点是()
A.以功能为主线.条理清楚.便于对程序操作的理解和沟通 B.对大型的程序.可分工设计.采用较为灵活的程序结构,可节省程序设计时间和调试时间 C.常用于系统的规模较大.程序关系较复杂的场合 D.只有在活动步的命令和操作被执行后.才对活动步后的转换进行扫描.因此,整个程序的扫描时间要大大缩短 E.避免了用梯形图语言对顺序动作编程时.由于机械互锁造成用户程序结构复杂.难以理解的缺陷
答案
单选题
服务流程图和服务蓝图都是从服务组织角度来描绘服务过程。()
A.错误 B.正确
答案
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内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:( )
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序合适于:
公司的内部审计人员需要将进程流程图化,将两种功能重叠传递给会计人员,审计人员通过从功能区域聚集有专业特长的人,开发出垂直流程图。在本届会议结束时,每个人关于流程图的绘制能够达成共识,则在这一环节中可能存在的陷阱是()
绘制应急处置流程图,按照流程中的处置环节对组织机构及岗位人员的工作职能进行分配()
内部审计人员需要将进程流程图化,将两种功能重叠传递给会计人员,审计人员通过从功能区域聚集有专业特长的人,开发出垂直流程图。在本届会议结束时,每个人关于流程图的绘制能够达成共识,下列哪一项描述了在这种情况下一个潜在的陷阱?()
PLC提供的编程语言通常有梯形图、指令表、顺序功能流程图3种()
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?
工艺流程图包括工艺方案流程图和()的工艺流程图,后者又称工艺安装流程图或工艺施工流程图。
当审计师用文件化的方法来理解客户的内部控制时有时会使用系统流程图。系统流程图可以最好地描述为
IS审计师使用数据流程图是用来()
功能流程图的结构形式包括:步进入、__和步结束等三个部分
流程图发展至今有如下一些,其正确的演变顺序为()①自上而下流程图②多层次流程图③细节流程图④概略流程图
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()
与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是()。
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某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是()
工艺流程图包含物料流程图和首页图()
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