单选题

当审计师用文件化的方法来理解客户的内部控制时有时会使用系统流程图。系统流程图可以最好地描述为

A. 客户内部计算机系统中指令流的形象化展示
B. 清楚地展示一个组织内部报告结构的图表
C. 用以替代审计师内部控制问卷的经营流的图解说明
D. 一个系统或一系列有序的流程的符号表示

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单选题
当审计师用文件化的方法来理解客户的内部控制时有时会使用系统流程图。系统流程图可以最好地描述为
A.客户内部计算机系统中指令流的形象化展示 B.清楚地展示一个组织内部报告结构的图表 C.用以替代审计师内部控制问卷的经营流的图解说明 D.一个系统或一系列有序的流程的符号表示
答案
单选题
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该()
A.局限于控制的有效性 B.只有当组织的管理层或被审计单位的管理层要求时才表达 C.以经验为基础,并且远离偏见 D.建立在能保证充分表达审计意见的事实证据基础上
答案
单选题
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:( )
A.局限于控制的有效性 B.只有当组织的管理层或被审计单位的管理层要求时才表达 C.以职业判断的经验为基础,并且远离偏见 D.建立在能保证充分表达审计意见的事实证据基础上
答案
单选题
内部审计师可以用口头报告来( )。
A.向管理层提交直接信息,并且对面对面、更为准确地交换想法 B.不用像编写书面报告那样花时间准备,能更加有效率地报告中期发现 C.通过对被审计单位的重大发现处理达成口头协议,来消除长篇幅最终报告的需要 D.使被审计单位对运用图形的精练演示记忆深刻,以增强审计发现的可信度
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
内部审计师需要理解以下哪个学科?
A.内部审计程序与技术 B.会计原则与技术 C.管理原则 D.营销技术
答案
单选题
以下哪(几)项是审计委员会的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
A.I,II和III B.I,IV和V C.I,III,IV和V D.I,II,III,IV和V
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性()
A.预先编号支票的使用和记录说明 B.销售发票的数量、价格和数学计算的内部核实 C.会计人员的资质 D.用一个支票保护装置来印支票金额
答案
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以下哪(几)项是管理层的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 蜡烛燃烧时有时会冒黑烟,这是因为:() 评估流动资产时有时会考虑其()。 在下面企业发展生命周期的哪一阶段,内部审计师期望找到员工使用了变通的方法来加快完成大量的延期交货订单,因为这样做有时就会产生控制缺陷? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。 客户在商品推介时有时会提出反对意见,为了化解顾客的误解销售人员应该积极与客户争辩。 气焊有色金属时有时会产生()有毒气体。 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
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