登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
对某家公司进行审计,该公司年度内的所有发票是66400张,审计人员从中随机抽查了100张发票进行审查,发现有2张发票有差错,则总体是100张发票,样本是2张发票。()
判断题
对某家公司进行审计,该公司年度内的所有发票是66400张,审计人员从中随机抽查了100张发票进行审查,发现有2张发票有差错,则总体是100张发票,样本是2张发票。()
查看答案
该试题由用户396****46提供
查看答案人数:37634
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户396****46提供
查看答案人数:37635
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
判断题
对某家公司进行审计,该公司年度内的所有发票是66400张,审计人员从中随机抽查了100张发票进行审查,发现有2张发票有差错,则总体是100张发票,样本是2张发票。()
答案
判断题
A某家公司进行审计,该公司年度内的所有发票是66400张,审计人员从中随机抽查了100张发票进行审查,发现有2张发票有差错。则总体是100张发票,样本是2张发票。()
A.对 B.错
答案
多选题
审计人员对某公司购货与付款循环进行审计。该公司明细往来账户年末余额及本年度进货总额如下,应选择哪两家公司进行函证()
A.512000元:632000元 B.0元:59015230元 C.87000元:95000元 D.3248000元:4385900元
答案
单选题
某家公司用部分现金购买了存货,那么该公司流动比率和速动比率的变化关系是( )。
A.流动比率变小,速动比率变小 B.流动比率不变,速动比率不变 C.流动比率变小,速动比率不变 D.流动比率不变,速动比率变小
答案
多选题
审计人员对某公司购货与付款循环进行审计,该公司明细账往来账户年末余额及本年度进货总额如下,请问审计人员应该选择进行函证的公司是()
A.A公司:378000元.589700元 B.B公司:0.37656700元 C.C公司:86000元.83990元 D.D公司:3677800元.2637540元 E.E公司:7000元.0
答案
多选题
注册会计师对某公司购货与付款循环进行审计,该公司明细账往来账户年末余额及本年度进货总额如下,请问注册会计师应该选择哪两家公司进行函证()
A.378000元,589700元 B.0元,37656700元 C.86000元,83990元 D.3677800元,2637540元
答案
单选题
期货公司应当聘请( )对期货公司年度风险监管报表进行审计。
A.会计师事务所 B.律师事务所 C.期货相关业务资格的律师事务所 D.期货相关业务资格的会计师事务所
答案
单选题
期货公司应当聘请()对期货公司年度风险监管报表进行审计。
A.会计师事务所 B.律师事务 C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所 D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所
答案
单选题
如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循性测试:
A.内部审计部门应确保董事会和高级管理层已知道这个限制 B.在审计计划里附一个备忘录,列明缺少审计覆盖面的理由 C.标明本年没有包括在测试中的法规将在下年进行审计 D.缩小经营和财务审计的范围,以腾出额外的审计时间去进行遵循性审计
答案
单选题
对被审计单位年度内所有银行存款户均应进行函证。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于
(一)资料2014年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2013年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下:1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,认为该公司的内部控制较为健全有效。2.该公司实行永续盘存制。每个月末对存货进行盘点。审计人员抽查该公司的存货盘点记录未发现问题。但审计人员发现该公司明细账中,A材料数量为零,而金额为10万元。3
为了确保年度内所有发出的货物均已开具发票,审计人员应从中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是()
为了检查年度内所有发出的商品是否均已开具发票,审计人员应从中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是( )。
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑,3个月后买方支付货款,该公司财务总监非常关注合约的外汇风险,可以采取的措施有()。
案例二(一)资料2006年4月,某审计机关派出审计组,对某公司 2005 年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下:1 .该公司 2005 年未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形势与上年相当。2 .审计人员对2005 年度会计报表进行审计时,对主营业务收入进行了截止期测试。3 .审计人员对 2005 年有关收入项目进行了审计,部分情况如下:
Java现在属于哪家公司所有?
上市公司董事、监事、高级管理人员将其持有的该公司的股票在买入后()内卖出,由此所得收益归该公司所有。
长河股权投资基金有限公司是一家公司型股权投资基金,该公司自聘管理团队管理公司的资产,该公司的下述行为符合行业规定的是()。
某公司的会计人员伪造销售发票,尚不构成犯罪。对该公司可处以的罚款金额是______。
某公司为了转换经营范围,对所有商品实行优惠打折销售,该公司的这种行为是()。
期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。 ( )
为了确保年度内所有发出的货物均已开具发票,审计人员应从中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是()。[2008年中级真题]
某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计。在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有( )。
假如你新到某家公司工作,发现这家公司的员工们都经常加班,而且你进一步观察发现,加班并不是公司的规定,面对这种情况,你会( )。
为了确定某家公司的各项费用是否高于行业平均水平,应该进行以下一财务报表分析。
当一家公司未来将会收到一笔贷款时,该公司为了避免因汇率波动带来损失,该公司应()期货合约
某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。
某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。
上市公司年度财务报告的审计是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP