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下列哪项例证了内部控制的内在局限?
单选题
下列哪项例证了内部控制的内在局限?
A. 出纳员同时操作和记录现金存款
B. 保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权
C. 公司采取信贷销售却没有适当的信用批准
D. 不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册
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单选题
下列哪项例证了内部控制的内在局限?
A.出纳员同时操作和记录现金存款 B.保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权 C.公司采取信贷销售却没有适当的信用批准 D.不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册
答案
单选题
下列()项例证了内部控制的固有局限性
A.会计主管同时操作和记录现金存款 B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库 C.公司赊销商品却没有适当的信用批准 D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
答案
多选题
下列属于内部控制局限性举例的有()。
A.控制的设计和修改可能存在失误 B.控制的运行可能无效 C.管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认 D.软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行
答案
多选题
内部控制的局限有()。
A.内部人员相互串通作弊导致相关内部控制失去作用 B.内部人员素质不适应岗位要求,影响内部控制功能的正常发挥 C.内部管理人员滥用职权 D.遇到不经常发生或未预计到的经济业务,原有的控制可能不适用
答案
单选题
以下哪项最好地描述了内部控制系统内相互关联的组成部分?
A.控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流和监控活动 B.组织结构、管理理念和计划 C.风险评估、备份设施、责任中心和自然规律 D.人事实践和政策、授权和职责分离
答案
多选题
下列属于内部控制固有局限性举例的有( )。
A.控制的设计和修改可能存在失误 B.控制的运行可能无效 C.管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认 D.软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行
答案
多选题
下列属于内部控制固有局限性举例的是( )
A.控制的设计和修改可能存在失误 B.控制的运行可能无效 C.管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认 D.软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行
答案
单选题
下列不属于内部控制的局限性的是()
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则 B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
答案
多选题
下列关于内部控制局限性的表述,正确的有( )。
A.内部控制可能因经营环境的改变而失效 B.内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置 C.内部控制可能因有关人员内外串通而失效 D.内部控制可能因人员疏忽而失效 E.内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则
答案
单选题
下列情形中,不能体现内部控制局限性的是( )。
A.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的,内部控制生成的例外报告没有得到有效使用 B.管理层可能与客户签订“背后协议“,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认 C.软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行 D.内部控制必须合理保证企业各项经营活动遵守适用的法律法规的要求
答案
热门试题
下列各项中,属于内部控制固有局限性的有( )。
在导致内部控制失效的下列原因中,不属于内部控制固有局限性的是
简述内部控制的局限性。
简述内部控制的局限性
内部控制的局限性有()。
内部控制的局限性包括()
内部控制的局限性有( )
下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有( )。
下列选项中,属于内部控制固有局限性原因的有()。
下列选项中不属于内部控制局限性的是
下列各项中,不属于内部控制固有局限性的有( )。
下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是( )。
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
下列关于内部控制的局限性的相关表述中,错误的是()
下列选项中,不属于内部控制固有局限性原因的有()
下列有关内部控制局限性的表述中,正确的是()
( )是内部控制系统的局限性。
注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。
下列各项中,不属于内部控制存在的固有局限性的是()
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