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内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改
单选题
内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改
A. 反馈意见书
B. 审计实事确认书
C. 审计查询单
D. 审计告知单
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单选题
内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改
A.反馈意见书 B.审计实事确认书 C.审计查询单 D.审计告知单
答案
多选题
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告()
A.审计告知单 B.审计移送处理书 C.专题报告 D.审计要情专报
答案
多选题
内部审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题应及时向()报告,以便采取有效措施,及时解决问题,消除或规避审计风险
A.审计委员会 B.审计组长 C.项目主审 D.内部审计机构负责人
答案
判断题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
答案
判断题
内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,可以直接向审计委员会或董事会报告。 ( )
答案
判断题
商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。
答案
单选题
消防救援队伍审计部门经批准可以在一定范围内审计结果、审计发现问题整改情况等()
A.公布 B.通报或者公布 C.督办 D.督办或者公布
答案
单选题
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()
A.董事长 B.行长 C.监事长 D.合规负责人
答案
单选题
内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
A.后续跟踪 B.再监督 C.后续审计 D.再审计
答案
判断题
审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理(董)事会或者高级管理层及监管部门()
答案
热门试题
内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录指的是.。---审计部()
内部审计部门应当对未执行审计方案.程序和方法导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报或者未如实反映,审计结论与事实严重不符,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应的责任。( )
首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
审计部门在审计过程中发现的严重违反规章制度的行为,建议对责任人行政处理的应移交()。
审计部门要及时向董事会报告年度开展案件防控有关审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中发现的重大问题和风险等内容。
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
个人能力是内部审计部门有效性的关键特征。在配备内部审计部门时,会用到的主要考虑事项是( )。
上级审计部门可以将其监督对象范围内的审计事项授权下级审计部门进行审计()
内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责.选派审计项目负责人并对其进行有效的授权、、、、审定审计报告、督促被审计单位对审计发现问题的整改、其他有关事项。---审计部()
内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动()
审计部◆内部审计机构无需详细了解外部审计所采用的审计依据、实施的审计过程及其在审计过程中与组织之间进行协调的情况()
内部审计机构无需详细了解外部审计所采用的审计依据、实施的审计过程及其在审计过程中与组织之间进行协调的情况。---审计部()
审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。
审计报告的附件应当包括对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明以及被审计单位的反馈意见等内容。
审计部门对下列哪些事项进行审计()
内部审计部门应建立审计复议制度。()
在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件
审计部门应加强与()的交流,及时向其报告年度开展案件防控有关审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中发现的重大问题和风险等内容
审计报告的附件应当包括针对审计过程.审计中发现问题所作出的具体说明等内容,不包括被审计单位的反馈意见。( )
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