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内部审计师拟确定年终项目不一致的范围并对这些交易的潜在原因进行调查,在确定被审计事项时,以下审计程序哪项最有效?()
单选题
内部审计师拟确定年终项目不一致的范围并对这些交易的潜在原因进行调查,在确定被审计事项时,以下审计程序哪项最有效?()
A. 提交数据测试以辨明不一致事项的属性;开展后续工作,接着调查这些已辨明属性
B. 利用通用审计软件阅读该年的订货文件;选取订货的统计样本并追踪调查相应的收货文件与购货发票
C. 采用系统控制审计检查文件(SCARF)确认非正常项目;进行属性抽样并追踪相应的书面文件
D. 利用通用审计软件阅读电脑记载的不一致项目
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单选题
内部审计师拟确定年终项目不一致的范围并对这些交易的潜在原因进行调查,在确定被审计事项时,以下审计程序哪项最有效?()
A.提交数据测试以辨明不一致事项的属性;开展后续工作,接着调查这些已辨明属性 B.利用通用审计软件阅读该年的订货文件;选取订货的统计样本并追踪调查相应的收货文件与购货发票 C.采用系统控制审计检查文件(SCARF)确认非正常项目;进行属性抽样并追踪相应的书面文件 D.利用通用审计软件阅读电脑记载的不一致项目
答案
单选题
内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的()
A.下属内部审计师与主管均对达成不同结论的相应理由作书面记载;在工作底稿中保留双方的合理意见 B.指明其不一致处,并在审计工作底稿中标明保留对不一致处及后续工作的重视 C.将两种结论提交首席审计执行官解决 D.在审计报告中同时写出两种结论,并让管理层与被审计单位同时对两种结论作出反应
答案
单选题
在一个应收帐款系统中,内部审计师发现源代码和可行性模块不一致,能够减少这种情况发生的控制是()。
A.需要通过对授权的源代码进行编译来更新可执行模块 B.强制使用分开的开发库和生产库 C.源代码变更需要管理层授权 D.为源代码库安装访问控制程序
答案
单选题
在一个应收账款系统中,内部审计师发现源代码和可行性模块不一致。能够减少这种情况发生的控制是( )。
A.需要通过对授权的源代码进行编译来更新可执行模块 B.强制使用分开的开发库和生产库 C.源代码变更需要管理层授权 D.为源代码库安装访问控制程序
答案
单选题
行为研究表明审计师在内部控制评价基础上决定所需样本规模时,意见往往是不一致的;即使在审计师对控制评价看法一致时这种情况也时有发生。以下哪项技术可以减少审计师在样本规模选择上的不一致性:Ⅰ.要求审计师利用具有95%置信水平的属性抽样方法对所有控制进行测试。Ⅱ.利用“专家系统”或书面的决策支持系统,将控制结构评估与建议测试的样本规模联系起来。Ⅲ.要求审计师计算出估计总体差异和标准差,运用这些信息计算控制程序测试中的样本规模。( )
A.只有Ⅱ B.只有Ⅰ C.Ⅰ和Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
答案
多选题
为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,内部审计师应该()
A.获取或编制显示所有人员职责关系的现行组织结构图; B.编制主要部门的操作流程图,标示关键控制点; C.安排一次启动会议,以便获取管理层的认同 D.实施审前调查
答案
单选题
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间不一致()
A.正确 B.错误
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行:
A.数据采集 B.数据清理 C.数据转换 D.数据验证
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
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在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行的是()
上门服务款项出库待办任务与交易界面输入的出库日期是否一致,若一致,则交易提交成功,若不一致,则提示“交易日期和出库日期不一致”,交易拒绝()
当在审计中出现不一致,正常交易明细出现断号时,需要查询()
初级美发师在修剪中易出现层次脱节、色调不一致、轮廓不饱满、角度不一致等问题。
其他信息中与已审计财务报表中的信息存在重大不一致时,这里的不一致通常包括()
一组不一致的前提()推导出不一致的结论。
一组不一致的前提()推导出不一致的结论。
一组不一致的前提()推导出不一致的结论
被审计单位日常交易采用自动化控制,以下针对发运商品与客户销售单可能不一致的内部控制是()
电网继电保护整定范围一般与调度管辖范围不一致。当整定范围与调度管辖范围不一致时,以书面形式明确()
在内部审计师遇到积极对抗时,即被审单位不信任审计师合理提出的观点时,双方取得一致的最有效方式是( )。
在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行( )。[2009年中级真题]
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
刺激—反应一致/不一致设计
提供有用、及时的信息,并促进经营的改善,是内部审计师的目标。为了在审计报告中实现这些目标,审计师应当( )。
在终结审计之前对控制风险的最终评估水平,如与其初步评估结论不一致,注册会计师应当( )。
图书中有关项目不一致,指()等。
图书中的相关项目不一致,指( )等。
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