单选题

在了解生产和存货循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序不包括()

A. 检查文件资料
B. 实施穿行测试
C. 实施细节测试
D. 观察生产和存货循环中特定控制的运用

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单选题
在了解生产和存货循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序不包括()
A.检查文件资料 B.实施穿行测试 C.实施细节测试 D.观察生产和存货循环中特定控制的运用
答案
多选题
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括()
A.询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员 B.观察生产部门将完工产品移送入库的流程及相关控制活动 C.检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等 D.重新执行制定生产计划、领料生产、成本核算、完工入库的整个过程
答案
单选题
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序不包括(  )。
A.询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员 B.观察生产部门如何将完工产品移送入库并办理手续 C.检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等 D.重新执行制定生产计划、领料生产、成本核算、完工入库的整个过程
答案
多选题
针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括(   )。
A.询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员 B.观察生产部门将完工产品移送入库的流程及相关控制活动 C.检查原材料领料单成本计算表、产成品出入库单等 D.重新执行制定生产计划领料生产、成本核算、完工入库的整个过程
答案
多选题
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售和收款循环的业务活动和相关内部控制
A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料 B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对 C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等 D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程
答案
多选题
了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括(  )。
A.询问销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员 B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对 C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等 D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程
答案
多选题
注册会计师通常可以通过(  )程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。
A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料 B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对 C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等 D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程
答案
主观题
A注册会计师了解甲公司生产与存货循环的内部控制是为了识别内部控制的重大缺陷,评估存货的重大错报风险。请根据业务循环内容填列主要影响的认定。
答案
单选题
在生产与存货业务循环中,对存货进行定期盘点属于该业务循环内部控制的()。
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答案
多选题
以下有关被审计单位生产与存货循环中“盘点存货”业务活动,通常的内部控制要求包括(  )。
A.盘点表和盘点标签事先连续编号,发放给盘点人员时登记领用人员;盘点结束后回收并清点所有已使用和未使用的盘点表和盘点标签 B.为防止存货被遗漏或重复盘点,所有盘点过的存货贴盘点标签,注明存货品名、数量和盘点人员,完成盘点前检查现场确认所有存货均已贴上盘点标签 C.将不属于本单位的代其他方保管的存货单独堆放并作标识;将盘点期间需要领用的原材料或出库的产成品分开堆放并作标识 D.汇总盘点结果,与存货账面数量进行比较,调查分析差异原因,并对认定的盘盈和盘亏提出账务调整,经仓储经理、生产经理、财务经理和总经理复核批准后入账
答案
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针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是() C和D注册会计师负责审计Y公司2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。C和D注册会计师计划实施以下程序以了解相关内部控制: (1)询问Y公司有关人员,并查阅相关内部控制文件; (2)检查内部控制生成的文件和记录。 要求: 假定不考虑其他条件,请指出C和D注册会计师还可以选择实施哪些审计程序以了解相关内部控制。 生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于() 针对生产与存货相关内部控制,以下说法中,不恰当的是(   )。 下列关于生产与存货循环相关的内部控制中,不恰当的是()。 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的是() 下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有() 下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。 甲注册会计师正在评价民营企业X公司销售与收款循环业务相关内部控制设计的合理性,并特别关注和销售与收款循环业务的完整性认定相关的内部控制是否健全。在以下各项内部控制中,有助于X公司营理层实现内部控制“完整性”日标的有() 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。 了解、检查科技项目内部控制的相关内容不包括()。 了解、检查科技项目内部控制的相关内容不包括() 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有<br/>() 根据生产与存货业务循环内部控制的要求,负责存货永续盘存记录的部门应当是( ) 。 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项中,属于生产与存货循环业务流程内部控制中存在缺陷的是( )。 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 生产与存货循环的主要业务活动包括()。
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