多选题

注册会计师主要通过实施以下审计程序来收集或有事项完整性审计证据的有(  )。

A. 参与被审计单位董事会会议
B. 了解被审计单位与识别或有事项有关的内部控制
C. 向被审计单位管理层获取书面声明
D. 向被审计单位的法律顾问和律师进行函证

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多选题
注册会计师主要通过实施以下审计程序来收集或有事项完整性审计证据的有(  )。
A.参与被审计单位董事会会议 B.了解被审计单位与识别或有事项有关的内部控制 C.向被审计单位管理层获取书面声明 D.向被审计单位的法律顾问和律师进行函证
答案
多选题
A注册会计师主要通过实施以下()审计程序获取或有事项完整性的审计证据
A.参与甲公司董事会会议 B.了解甲公司与识别或有事项有关的内部控制 C.向甲公司的法律顾问和律师进行函证,分析甲公司在审计期间发生的法律费用,以确定是否存在未决诉讼、索赔等事项 D.向甲公司管理层获取书面声明,声明其已按照企业会计准则的规定,对全部或有事项作了恰当反映
答案
主观题
注册会计师在对或有事项进行审计时,下列审计程序中最无效的是
答案
单选题
注册会计师在对或有事项进行审计时,下列审计程序中最无效的是(  )。
A.审核银行存款函证回函 B.审核应收票据函证回函 C.审核律师声明书 D.审核长期股权投资函证回函
答案
多选题
注册会计师对或有事项的审计可以采用的程序有()。
A.获取被审计单位管理当局声明书 B.向被审计单位的法律顾问和律师进行函证 C.询问管理当局、复核现存的审计工作底稿、查询被审计单位对未来事项和协议的财务承诺 D.确定或有事项在会计报表上的披露是否恰当
答案
多选题
对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应按规定选择实施以下()审计程序
A.监盘当前的存货数量并调节至期初存货数量 B.关注当前存货的品质和状况并加以记录 C.对毛利和存货截止实施审计程序 D.对期初存货项目的计价实施审计程序
答案
多选题
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施以下审计程序( )。
A.函证定期存款相关信息 B.关注被审计单位是否在财务报表附注中对定期存款给予充分披露 C.在资产负债表日后已提取的定期存款,核对相应的兑付凭证等 D.结合财务费用审计测算利息收入的合理性,判断是否存在体外资金循环的情形
答案
多选题
通常情况下,注册会计师针对或有事项完整性的审计程序包括( )。
A.向被管理层获取书面声明 B.检查与客户和销售商的往来记录 C.检查税收结算报告 D.向法律顾问和律师函证
答案
单选题
A注册会计师不应当对X公司内部审计人员特定工作实施以下()审计程序。
A.检查内部审计人员已经检查过的项目 B.检查内部审计人员其他类似项目 C.评价内部审计人员的专长和独立性 D.观察内部审计人员正在实施的程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
热门试题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( ) A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施以下(  )审计程序。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。A注册会计师不应当对甲公司内部审计人员特定工作实施以下(  )审计程序。 注册会计师通过实施以下(  )审计程序,最可能帮助其证实被审计单位应付账款的存在认定。 注册会计师审计或有事项的首要目标是()。 在针对或有事项审计中,注册会计师认为以下做法正确的是( )。 在利用内部审计人员的特定工作前,注册会计师应针对内部审计人员的特定工作实施以下()主要审计程序。 G注册会计师有可能针对期后事项实施的审计程序有()。 注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序主要包括(  )。 注册会计师对内部审计人员特定实施的主要审计程序不包括(  )。 针对期后事项,注册会计师最不可能实施的审计程序是( )。 注册会计师在审计报告日前对期后事项实施的审计程序可能包括( )。 出现差异时注册会计师应相应实施哪些主要的审计程序? 注册会计师对定期存款可以实施的审计程序主要包括( )。 注册会计师审计或有负债的下列各项审计程序中,最无效的是()。 注册会计师审计或有负债的下列各项审计程序中,最无效的是( ) 针对下列或有事项,A注册会计师应提出审计调整建议的有()。 针对下列或有事项,A注册会计师应提出审计调整建议的有()。 如果上期财务报表由前任注册会计师审计,注册会计师对期初余额实施的审计程序有()。 以下不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是()
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