多选题

对审计发现的下列重大事项,本行应当向省农信联社审计处报告()

A. 审计人员在审计工作中受到人身威胁或不法伤害的
B. 造成大额贷款逾期、借冒名贷款等重大信贷风险事件
C. 审计发现涉及本行内部员工涉嫌重大违法犯罪的问题
D. 审计发现的性质较严重、涉及金额较大、影响较恶劣的违法违纪违规问题

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多选题
对审计发现的下列重大事项,本行应当向省农信联社审计处报告()
A.审计人员在审计工作中受到人身威胁或不法伤害的 B.造成大额贷款逾期、借冒名贷款等重大信贷风险事件 C.审计发现涉及本行内部员工涉嫌重大违法犯罪的问题 D.审计发现的性质较严重、涉及金额较大、影响较恶劣的违法违纪违规问题
答案
单选题
审计报告应当做到要素齐全,内容完整,不遗漏审计发现的重大事项。指的是审计报告的.。---审计部()
A.客观性 B.完整性 C.清晰性 D.及时性
答案
单选题
各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度,审计发现问题整改率应达到以上()
A.60% B.70% C.80% D.90%
答案
单选题
本行代理销售贵金属业务需向报备,经省农信联社审核同意后实施()
A.银监部门 B.人民银行 C.银监部门、人民银行 D.银监部门、证监部门
答案
判断题
稽核证审验表由持证人员填写,由所在单位、办事处及省联社稽核审计处分别签署年审意见,年审结果由省联社确认。---审计部()
答案
单选题
区域审计中心代表省联社对区域内农商行开展行业审计监督,接受的管理与指导()
A.省联社 B.省联社审计部 C.国家审计部 D.银监
答案
单选题
审计部◆省联社各办事处、市级联社对受理的复议事项做出复议决定后,在个工作日内将复议决定报省联社审计部备案()
A.5 B.7 C.10 D.3
答案
单选题
省联社各办事处、市级联社对受理的复议事项做出复议决定后,在个工作日内将复议决定报省联社审计部备案。---审计部()
A.5 B.7 C.10 D.3
答案
单选题
省农信联社办事处职责不包括()
A.负责辖内银行卡欺诈侦测业务的组织协调。 B.负责案件线索的报送及所分配案件的处理。 C.负责辖内银行卡欺诈侦测业务的检查监督。 D.负责辖内银行卡欺诈侦测业务情况的调查统计
答案
单选题
省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部()
A.省联社分管领导 B.内部审计部门负责人 C.省联社主要负责人 D.省联社高管
答案
热门试题
内部审计部门应当对未执行审计方案.程序和方法导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报或者未如实反映,审计结论与事实严重不符,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应的责任。( ) 内部审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题应及时向()报告,以便采取有效措施,及时解决问题,消除或规避审计风险 审计组对有关事项实施审计后,应当依据有关法律法规和标准,形成审计组的审计报告,建立审计发现问题台账() 被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起内,向做出审计决定的部门申请复议() 被审计对象对《审计处理决定》有异议的,可在接到《审计处理决定》之日起内,向做出审计决定的部门申请复议。---审计部() 省联社审计机构应当建立体系,保证审计工作质量() 审计报告建议应当针对审计发现的( )属性。 审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的() 内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的。---审计部() 下列各项中,在编制审计工作底稿重大事项概要时,属于重大事项的有() 根据《关于加强行业审计整改工作的意见》(苏信联发〔2017〕258号)要求,各农商行、省联社各部室及审计中心要抓实审计整改工作,推动落地见效() 农合机构向省联社申报加入农信银系统机构的资料不包括()。 注册会计师在编制审计工作底稿的重大事项概要时,应当记录的重大事项包括()。 省农信联社大额贷款管理试行办法规定,对出现下列情况之一的,将从严追究相关责任人责任() 各行社应加强对重大事项的审计,按照《福建省农村信用社重要信息系统突发事件应急管理实施细则(试行)》(闽农信〔2008〕305号)的要求,开展一次对突发事件风险防范措施的全面评估或审计。---审计部() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责.选派审计项目负责人并对其进行有效的授权、、、、审定审计报告、督促被审计单位对审计发现问题的整改、其他有关事项。---审计部() 各行社发生I级重大事项的,应于事项发生之时起24小时内向省联社报告,并报省联社办事处、当地金融办、人民银行、监管办等部门,由省联社向省金融办、人民银行福州中心支行、福建省银监局等部门报告() 内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告() 农商银行领导班子成员因私需要出国(境)的,由本人提出书面申请,由审计中心对其进行离岗审计,报省联社人力资源部签注意见,报省联社批准()
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