多选题

内部审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题应及时向()报告,以便采取有效措施,及时解决问题,消除或规避审计风险

A. 审计委员会
B. 审计组长
C. 项目主审
D. 内部审计机构负责人

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多选题
内部审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题应及时向()报告,以便采取有效措施,及时解决问题,消除或规避审计风险
A.审计委员会 B.审计组长 C.项目主审 D.内部审计机构负责人
答案
判断题
内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,可以直接向审计委员会或董事会报告。 ( )
答案
判断题
审计部门在审计过程中发现重大违规行为﹑重要案件线索等重大事项应及时上报理(董)事会或者高级管理层及监管部门()
答案
单选题
对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
A.审计意见 B.审计结论 C.审计发现 D.审计概况
答案
多选题
对于重要问题,可以围绕下列( )方面获取审计证据。
A.目标 B.标准 C.事实 D.影响 E.原因
答案
多选题
审计人员实施审计时,应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时作出修正,并调整审计应对措施。审计应对措施包括( )。
A.评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性 B.评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性 C.确定主要审计步骤和方法 D.确定执行的审计人员和审计时间
答案
多选题
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告()
A.审计告知单 B.审计移送处理书 C.专题报告 D.审计要情专报
答案
单选题
在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件
A.审计查询单 B.审计事实确认书 C.询证函 D.反馈意见书
答案
多选题
审计机关在审计工作中发现与宏观经济管理有关的重要问题时,应当向有关单位提出专题报告,该有关单位有()
A.本级人民政府 B.本级人民代表大会 C.上一级审计机关 D.上一级人民政府 E.本级人民代表大会常务委员会
答案
多选题
审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,应采取的应对措施有   
A.依法采取保全措施    B.向政府和有关部门报告    C.向公众、媒体进行反映和报道    D.提请有关部门予以协助配合    E.立即终止审计项目   
答案
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审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,应采取的应对措施有() 在被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指() 下列审计过程中发现的重大问题需要与治理层沟通的有( )。 跟踪审计实施工作全部结束后,审计机关出具的审计报告中应当反映审计发现但尚未整改的问题,以及已经整改的重要问题,但整改情况可以不予反映() 健全村党组织对村级重大事项、重要问题、重要工作讨论决定机制,巩固农村党组织在农村的领导地位() 对审计发现的下列重大事项,本行应当向省农信联社审计处报告() 审计机关业务部门只需对审计目标是否实现、审计事项是否完成、审计发现的重要问题是否在审计报告中反映进行复核。审计评价、定性、处理处罚和移送处理意见是否恰当,适用法律法规和标准是否恰当,应当只由审理机构负责审理() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改 银行业金融机构应当了解审计进展情况,及时将审计过程中出现的重大事项报告() 审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是() 审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是(  )。 审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是() 审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是 审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的,应当: 适当性是对审计证据质量的衡量,即审计证据在支持审计结论方面具有的相关性和可靠性。充分性是对审计证据数量的衡量。审计人员在评估存在重要问题的可能性和审计证据质量的基础上,决定应当获取审计证据的数量() 审计人员在审计过程中,可以选择作为对审计事项进行判断的依据有: 审计人员在审计过程中,可以选择作为对审计事项进行判断的依据有:() 经济责任审计中发现的有关重大事项,可以直接报送主管领导或者相关部门,且必须在审计报告中反映。---审计部() 国家审计的审计人员在审计过程中,可以选择作为对审计事项进行判断的依据有( )。
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