主观题

31日,经计算,企业全年应交所得税94800元。

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主观题
31日,经计算,企业全年应交所得税94800元。
答案
单选题
某企业应纳税所得额无法准确计算,但知道其全年成本费用支出额为146万元,应税所得率为27%,则该企业全年应交企业所得税税额为( )万元。
A.82 B.42 C.58 D.66
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主观题
甲企业2007年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1 000 000元,所得税税率为33%,当年按税法核定的全年计税工资为200 000元,该企业全年实发工资为220 000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项,不存在暂时性差异的影响。要求:(1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程);(2)编制应交所得税的会计分录。
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案例分析题
本月实现利润总额200000元,计算应交纳的所得税(所得税税率25%)。  
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判断题
企业按照税法规定计算当期应交的所得税,借记“所得税费用-当期所得税费用”等科目,贷记“应交税费-应交所得税”()
答案
主观题
计算本月应交企业所得税8000元。应借记__科目、贷记___科目
答案
判断题
发生企业所得税纳税义务的,按照税法规定计算的应交所得税额,借记“所得税费用”科目,贷记“其他应交税费——单位应交所得税”科目。
答案
主观题
根据以上资料计算全年应缴所得税(所得税率25%)。全年应缴纳所得税=________
答案
主观题
计算2016年度甲公司应交企业所得税。
答案
单选题
企业计算应交所得税时,应借记的科目是()
A.“利润分配” B.“所得税费用” C.“应交税金” D.“产品销售税金”
答案
热门试题
有所得税交纳业务的事业单位计算应交纳的所得税,借记“结余分配——应交所得税”账户,贷记“应交税金”账户。() 兴唐公司根据实现的利润按25%的所得税税率计算应交所得税为5750元:() 计算应交所得税的依据是()。 企业计算应交所得税时,正确的会计分录应是()。 企业计算应交所得税时,正确的会计分录应是()。 小企业按照税法规定应交的企业所得税,应借记()科目,贷记“应交税费——应交所得税”科目。 甲公司采用资产负债表债务法核算所得税,适用的所得税税率为33%。2007年度,甲公司发生如下相关经济业务: (1)按现行会计制度计算的全年利润总额为1 000 000元,其中包括国库券利息收入40 000元。 (2)核定的全年计税工资为800 000元,全年实发工资850 000元。 (3)用银行存款实际缴纳所得税300 000元。 假定本企业全年无其他纳税调整因素,不存在暂时性差异的影响。要求:(1)计算甲公司2007年度应纳税所得额。(2)计算甲公司2007年度应交所得税。(3)编制甲公司确认应交所得税、实际缴纳所得税和年末结转所得税费用的会计分录。(“应交税费”科目要求写出二级明细科目) 该企业2014年应交纳的企业所得税为( )万元。 甲公司采用应付税款法核算所得税,适用的所得税税率为33%。1999年度,甲公司发生如下相关经营业务:(1)按现行会计制度计算的全年利润总额为1000000元,其中包括国库券利息收入40000元。 (2)核定的全年计税工资为800000元,全年实发工资850000元。 (3)用银行存款实际缴纳所得税300000元。要求:(1)计算甲公司1999年度应纳税所得额。(2)计算甲公司1999年度应交所得税(3)编制甲公司确认应交所得税、实际缴纳所得税和年末结转所得税费用的会计分录。("应交税金"科目要求写出二级明细目) 年度终了,小企业按照企业所得税法规定计算确定的当期应纳税税额,借记所得税费用,贷记应交税费—应交企业所得税() 年度终了,小企业按照企业所得税法规定计算确定的当期应纳税税额,借记所得税费用,贷记应交税费—应交企业所得税() 计算甲公司2007年应纳税所得额、应交所得税、递延所得税和所得税费用。 计算2×17年应交所得税,并编制所得税相关会计分录。 2012年度甲公司应交企业所得税(  )万元。 2010年度甲公司应交企业所得税()万元。 计算应交的所得税的账务处理是()。 计算应交的所得税的账务处理是______。 根据纳税影响会计法, 企业 应按会计利润计算所得税费用,并按应纳税所得额计算应交所得税。( ) 借记“所得税”,贷记“应交税金——应交所得税”,属于()。 某企业2017年有关资料如下:(1)2017利润表中的所得税费用为600000元(均为当期应交所得税产生的所得税费用);(2)“应交税费——应交所得税”科目年初数为50000元,年末数为10000元。假定不考虑其他税费。根据上述资料,计算“支付的各项税费”项目的金额为(  )元。
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