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为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
单选题
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
A. 分析速动比率变化情况
B. 抽查大额现金收支的真实性
C. 对现金收支业务实施截止期测试
D. 实地观察现金是否存放于保险柜内
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单选题
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
A.分析速动比率变化情况 B.抽查大额现金收支的真实性 C.对现金收支业务实施截止期测试 D.实地观察现金是否存放于保险柜内
答案
主观题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,审计人员应提出的改进建议是( )
答案
多选题
为验证货币资金付款业务相关内部控制的有效性审计人员可实施的程序有()
A.对库存现金进行突击盘点 B.检查付款凭单是否连续编号 C.抽查付款凭单有无授权人签章 D.检查是否定期编制银行存款余额调节表 E.分析比较各月末银行存款余额变化情况
答案
单选题
下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()
A.某项内部控制设计合理且预期运行无效,不能够防止重要问题的发生 B.实施实质性审查足以为发现重要问题提供适当 C.仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当 D.被审计单位规模较小
答案
多选题
仅在外勤工作期间对( )实施控制测试不足以证实相关内部控制的有效性。
A.领料单的审核批准 B.空白支票的保管 C.试算平衡表的编制 D.销售发票的复核
答案
单选题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账
答案
单选题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点库存现金并与账面余额核对
答案
多选题
注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解,一般而言,一个良好的现金内部控制体现为( )
A.加强对现金收支业务的内部审计 B.全部现金收入及时准确入账,并且支出要有核准手续 C.现金收支与记账的岗位相分离,按月盘点现金 D.现金收支要有合理、合法的凭据,控制现金坐支
答案
单选题
在实施库存现金监盘时,被审计单位应当参加库存现金盘点的人员是()。
A.出纳员和应收账款记账员 B.出纳员和总会计师 C.出纳员和会计主管 D.财务经理和会计主管
答案
多选题
针对甲公司下列与库存现金相关的内部控制,A注册会计师认为正确的有( )。
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账 C.现金折扣需经过适当审批 D.每日盘点库存现金并与账面余额核对
答案
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针对被审计单位针对现金盘点作出的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有()
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
对库存现金实有数额的审计,应是通过对库存现金实施()来进行的
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可以实现库存现金账实相符的最有效的内部控制程序是()
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在对库存现金实施监盘程序时需要提请相关人员参加监盘工作。注册会计师应当提请被审计单位参加库存现金监盘的人员是()。
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:
审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有()
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
库存现金的盘点是针对现金审计的目标实施的()
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