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在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
多选题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
A. X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B. X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
C. X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
D. 出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
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多选题
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
A.X公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.X公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.X公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
单选题
了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是()
A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与 B.出纳员负责登记现金日记账及总账 C.销售的现金折扣需经过适当授权审批 D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
答案
多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
多选题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度 B.收到的现金要及时解缴银行 C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管 D.限制接近货币资金 E.全部收支及时、正确入账
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与 B.出纳员负责登记现金日记账及总账 C.销售的现金折扣需经过适当授权审批 D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
A.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与 B.出纳员负责登记现金日记账及总账 C.销售的现金折扣需经过适当授权审批 D.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
多选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有( )。
A.甲公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.甲公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.甲公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
单选题
王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是()
A.大秦公司总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.大秦公司财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.大秦公司指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章 D.出纳员负责本公司现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算等职责
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
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下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有()
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有( )。
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有( )。
针对A公司下列与货币资金相关的内部控制,注册会计师提出的改进建议错误的是( )。
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A注册会计师负责审计X公司2011年财务报表。了解X公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有()
针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是( )。
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是( )。
针对甲公司下列与货币资金相关的内部控制中,注册会计师无须提出改进建议的是()。
针对博远公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师无需提出改进建议的有()
针对丁公司下列与货币资金相关的内部控制,D注册会计师应提出改进建议的是()
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