单选题

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。

A. 大额支付须办理支票
B. 登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

查看答案
该试题由用户768****50提供 查看答案人数:17291 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户768****50提供 查看答案人数:17292 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
多选题
在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有()
A.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 B.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 C.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
多选题
属于货币资金相关内部控制要求的有( )。
A.建立严格的审核制度 B.收到的现金要及时解缴银行 C.出纳员主管现金、银行单据的收付与印章保管 D.限制接近货币资金 E.全部收支及时、正确入账
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有()
A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表 D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款 E.出纳编制银行存款余额盘点表
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
单选题
针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()
A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单 B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账 C.个人名章由本人或其授权人员保管 D.每日盘点库存现金并与账面余额核对
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
热门试题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有(  )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有: 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有() 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括() 下列各项中,与货币资金相关的实物控制包括() 针对A公司与货币资金相关的下列内部控制做法,审计师应提出改进建议的有()。 了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是() 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。在了解甲公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不符合内部控制规范的有(  )。 王华注册会计师负责审计大秦公司2017年财务报表。在了解大秦公司货币资金相关内部控制后,下列事项中不违背内部控制规范的是() 货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。 下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( ) A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对甲公司内部控制缺陷提出改进建议的是(  )。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位