单选题

房地产开发企业建造普通住宅出售时,可以免征土地增值税的条件是增值额最高未超过扣除项目金额的()。  

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

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单选题
房地产开发企业建造普通住宅出售时,可以免征土地增值税的条件是增值额最高未超过扣除项目金额的()。  
A.10% B.15% C.20% D.25%
答案
判断题
房地产开发项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的 , 应分别计算土地增值税的增值额。 ( )
答案
主观题
纳税人建造普通住宅出售时,增值额未超过扣除项目金额()%的,免征土地增值税
答案
单选题
W房地产开发企业开发的普通住宅销售增值额为2000万元,按土地增值税相关规定准予扣除项目金额为6000万元,则W房地产开发企业应纳土地增值税额为()万元。
A.0 B.360 C.480 D.600
答案
多选题
房地产企业土地增值税清算时,可以扣除的房地产开发成本有()  
A.开发间接费用 B.前期工程费 C.建造安装工程费 D.公共设施费用
答案
单选题
房地产开发企业在进行土地增值税清算时,可以在计算土地增值税增值额时扣除的是()。
A.预提费用 B.扣留的建筑安装施工企业未开具发票的质量保证金 C.逾期开发缴纳的土地闲置费 D.销售已装修房屋的装修费用
答案
多选题
税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于( )的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税。
A.改制重组后的企业办公用房,并办理相应产权转移手续 B.对外投资 C.通过老年基金会捐赠给老年活动中心 D.向投资者分配利润 E.出租,但未办理相应产权转移手续
答案
多选题
税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于()的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税
A.抵偿债务 B.企业之间交换房地产 C.通过希望工程基金会捐赠给希望小学 D.捐赠给关联企业 E.出租
答案
多选题
税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于()的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税。
A.抵偿债务,并办理相应产权转移手续 B.对外投资 C.通过老年基金会捐赠给老年活动中心 D.向投资者分配利润 E.出租
答案
多选题
税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于()的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税。
A.企业办公用房,并办理相应产权转移手续 B.对外投资 C.通过老年基金会捐赠给老年活动中心 D.向投资者分配利润 E.出租,但未办理相应产权转移手续
答案
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税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于( )的,应视同销售房地产,确认相应的收入,计算缴纳土地增值税。 注册税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于()的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税 (2008年)税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的房地产用于( )的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税。 房地产开发企业缴纳土地增值税时,可以扣除的与转让房地产有关的税金是() 根据土地增值税法律制度的规定,下列属于房地产开发企业计算土地增值税时,确定的房地产开发成本内容的有() 增值额未超过扣除项目金额20%的房地产开发项目,免征土地增值税。 ( ) 房地产开发企业土地增值税清算时,不得扣除的费用是( )。 计算房地产开发企业应纳土地增值税时,可以从收入中据实扣除的()。 计算房地产开发企业应纳土地增值税时,可以从收入中据实扣除的(  )。 计算房地产开发企业应纳土地增值税时.可以从收人中据实扣除的() 在房地产开发企业土地清算时,属于土地增值税扣除项目的有() 税务师在进行房地产开发企业土地增值税清算时,对房地产开发企业将自行开发的商品房用于()的,应确认相应的收入,计算缴纳土地增值税 房地产开发企业缴纳的印花税在计算土地增值税时扣除() 房地产开发项目中同时包含普通标准住宅和非普通标准住宅的,应分别计算土地增值税的增值额() 房地产开发项目中同时包含普通标准住宅和非普通标准住宅的,应分别计算土地增值税的增值额() 土地增值税减免规定,对建造普通标准住宅出售的,增值额未超过扣除项目金额()的,免征土地增值税。 土地增值税减免规定,对建造普通标准住宅出售的,增值部分未超过扣除项目金额()的,免征土地增值税。 计算房地产开发企业应纳土地增值税时,可以从收入中据实扣除的是()。 计算土地增值税时,房地产开发企业应从房地产转让收入中据实扣除的项目有() 在房地产开发企业的开发项目进行土地增值税清算时,缴纳的下列税费,属于土地增值税扣除项目的有()
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