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下列各项中,属于销售截止测试的审计程序的有( ) 。
多选题
下列各项中,属于销售截止测试的审计程序的有( ) 。
A. 复核资产负债表日前后销售和发货水平,确定业务活动水平是否异常
B. 取得资产负债表日后所有的销售退回记录,检查是否存在提前确认收入的情况
C. 结合对资产负债表日应收账款的函证程序,检查有无未取得对方认可的大额销售
D. 检查营业收入在财务报表中的列报是否恰当
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多选题
下列各项中,属于销售截止测试的审计程序的有( ) 。
A.复核资产负债表日前后销售和发货水平,确定业务活动水平是否异常 B.取得资产负债表日后所有的销售退回记录,检查是否存在提前确认收入的情况 C.结合对资产负债表日应收账款的函证程序,检查有无未取得对方认可的大额销售 D.检查营业收入在财务报表中的列报是否恰当
答案
多选题
以下各项审计程序中,有助于实现销售的截止审计目标的有( )。
A.测试资产负债表日前后若干天的发运凭证,与应收账款和收入明细账进行核对 B.选取资产负债表日前后若干天的应收账款和收入明细的凭证,与发运凭证核对 C.复核资产负债表日前后销售和发货水平 D.对资产负债表日应收账款进行函证
答案
多选题
下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。
A.穿行测试 B.重新计算 C.询问 D.观察
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于保证金存款的审计程序的有()。
A.检查开立银行承兑汇票的协议或银行授信审批文件 B.关注是否存在有保证金发生而被审计单位元对应保证事项的情形 C.将保证金账户对账单与相应的交易进行核对 D.检查保证金与相关债务的比例和合同约定是否一致
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
答案
多选题
下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。
A.询问 B.检查 C.重新执行 D.分析程序
答案
多选题
下列各项中,属于内部审计程序的有()
A.向社会公布审计结果 B.分级复核审计报告 C.检查重大违法行为 D.编制项目审计方案 E.制定年度审计计划
答案
多选题
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
多选题
以下审计程序中,属于控制测试程序的有()
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
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实施截止测试的审计程序主要包括
下列各项中,不属于内部审计程序的有:
下列各项中,不属于内部审计程序的有()
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下列审计程序中,与验证销售的截止认定最不相关的是( )。
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下列各项审计程序中,描述正确的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
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以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有( )。
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
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