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以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
单选题
以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
A. 设计控制系统
B. 起草控制系统的流程
C. 在实施前检查控制系统
D. 安装控制系统
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单选题
以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
A.设计控制系统 B.起草控制系统的流程 C.在实施前检查控制系统 D.安装控制系统
答案
单选题
以下哪一项是内部审计机构可适当实施的咨询活动?
A.设计控制系统。 B.起草控制系统的流程。 C.在实施前检查控制系统。 D.安装控制系统。
答案
单选题
内部审计机构可适当实施的咨询活动是()
A.设计控制系统 B.制定控制系统的规章制度 C.在实施前检查控制系统 D.了解控制系统
答案
单选题
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )
A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度 B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程 C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价 D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督
答案
单选题
以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用?
A.确保建立和运作健全的风险管理流程 B.监督风险管理流程,判断其充分和有效性 C.审查、评估风险流程的充分和有效性,并对其报告以及推荐改进措施 D.实施风险管理办法和风险控制,以便对识别的风险进行处理
答案
单选题
以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用()
A.确保建立和运作健全的风险管理流程 B.审查、评估风险流程的充分和有效性,并对其报告以及推荐改进措施 C.监督风险管理流程,判断其充分和有效性 D.实施风险管理办法和风险控制,以便对识别出的风险进行处理
答案
单选题
以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:
A.设计控制系统。 B.起草控制系统的程序, C.在实施之前审查控制系统: D.安装控制系统。
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?()
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.风险管理
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( )
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.遵循性业务
答案
多选题
内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部()
A.诚实 B.守信 C.廉洁 D.正直
答案
热门试题
在开展咨询业务之前,内部审计师应该与被审计单位就以下哪些内容达成谅解?Ⅰ.咨询业务目标;Ⅱ.内部审计师可以在多大程度上向高层管理人员和董事会披露咨询业务的结果;Ⅲ.客户与内部审计师各自的责任;Ⅳ.在确实咨询业务结束后开展确认业务的目标和范围时,应在多大程度上应用咨询业务的结果。
内部审计师开展咨询业务的范围应该()
内部审计师开展咨询业务的范围应该()
一个内部审计部门的质量保证项目在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当监督。Ⅱ.适当培训。Ⅲ.内部检查。Ⅳ.外部检查()
下列哪一项不属于潜在贵宾客户办理或咨询业务特征()
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
根据IIA的《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督,其目的是:
内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。
内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了()
总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,以下哪项不是他的职能()
一个内部审计部门的质量保证程序在合理的程度上保证审计工作符合各项应用标准。以下哪项是为了反馈审计部门工作效果而设的?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ,适当的培训。Ⅲ.内部评价。Ⅳ,外部评价。
以下哪一项不是建设资金筹措审计中的筹资方式检查内容---审计部()
一个规模非常小的内部审计部门的首席审计官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计官以下反应中哪项违反了《标准》?( )
在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?()
内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断。---审计部()
内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用。---审计部()
审计部◆内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断()
以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?
内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。
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