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实施内部审计的审计员,应不必经过内部审计有关规定、要素、程序等相关内容的培训并考试考核合格()

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判断题
实施内部审计的审计员,应不必经过内部审计有关规定、要素、程序等相关内容的培训并考试考核合格()
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判断题
根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关规定.要素.程序等相关内容的培训并考试考核合格()
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多选题
民航安全检查质量控制活动中实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关相关内容的培训并考试考核合格()
A.标准 B.规定 C.要素 D.程序
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多选题
根据《民用航空安全检查工作手册》第243条,实施内部审计的审计员,应经过内部审计有关.程序等相关内容的培训并考试考核合格()
A.要求 B.流程 C.规定 D.要素
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单选题
在沟通舞弊审计结果时,内部审计员应避免()
A.以正在调查的问题的简明陈述开始。 B.对收集的证据进行分析,形成专业意见 C.引用可能适用于手头案件的相关法律法规 D.包括关于舞弊嫌疑人的罪责的意见
答案
单选题
审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试?
A.通过访问控制软件以审查适当的职责分离是如何建立的。 B.有关非活动用户撤销的审查程序。 C.在数据终端屏蔽验证密码。 D.其他选择均正确。
答案
多选题
为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定()
A.《中华人民共和国公司法》 B.《中华人民共和国审计法》 C.《中华人民共和国实施条例》 D.《中华人民共和国法行政许可法》
答案
多选题
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。
A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。 B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。 C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。 D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。
答案
判断题
实施内部审计活动外包时,内部审计人员应参与并监督项目实施。
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判断题
审计署关于内部审计工作的规定中要求,内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行()
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内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 附属机构的内部审计部门应根据集团内部审计章程的有关规定,向附属机构高级管理层报告附属机构的内部审计工作() 按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务() 内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估() 财务呈报内部控制审计与财务报表审计有何联系? 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部() 内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量。---审计部() 内部审计机构应当制定内部审计质量控制制度,通过实施督导、、审计质量内部评估、接受审计质量外部评估等,保证审计质量() 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同() 《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时() 审计部◆内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断() 内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断。---审计部() 内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用。---审计部() 内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。 内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,以及内部控制缺陷认定结果等。---审计部() 内部审计机构应当充分考虑实施绩效审计项目对内部审计人员的需求,合理配置审计资源。---审计部()
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