单选题

审计业务活动及其相关的职能活动是( )。

A. 审计管理的主体
B. 审计管理的客体
C. 审计管理的内容
D. 审计管理的特征

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单选题
审计业务活动及其相关的职能活动是( )。
A.审计管理的主体 B.审计管理的客体 C.审计管理的内容 D.审计管理的特征
答案
多选题
领导者及其领导活动,是相关秘书履行参谋辅助职能的( )
A.服务核心 B.服务对象 C.行为主导 D.行为指导 E.间接对象
答案
单选题
内部审计活动在职能层面的审计目标是要评价组织的:
A.员工教育的收益项目。 B.人事部门。 C.生产经营。 D.建筑合同。
答案
单选题
内部审计活动在职能层面的审计目标是要评价组织的:
A.员工教育项目 B.人事部门 C.生产经营 D.建筑合同
答案
单选题
由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
A.实施前审查监督制度 B.安装控制系统 C.起草控制系统程序 D.设计控制系统
答案
单选题
()的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中。
A.案件风险 B.操作风险 C.授信风险 D.集资风险
答案
单选题
商业银行不得将内部审计活动外包给为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构()
A.正在 B.近三年内 C.近五年内 D.曾经 E. F.
答案
主观题
职能是指利用审计资源和审计信息,为公司决策和业务部门经营管理活动提供管理建议及支撑服务
答案
单选题
商业银行不得将内部审计活动外包给近()年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。
A.2 B.3 C.4 D.1
答案
单选题
内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的方式是通过()
A.收集可审计领域的审计发现 B.将审计计划同实际的审计活动进行比较 C.调查管理层对内部审计职能的满意情况 D.执行质量保障方案
答案
热门试题
内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的最佳方式是通过( )。 ( 53 )企业模型描述了业务活动、业务活动过程和企业职能范围。以下论述中错误的是 是针对组织内部控制的某个要素、某项业务活动或者业务活动某些环节的内部控制所进行的审计。---审计部() 相关职能部门应加强对干部职工及其亲属从事卷烟零售活动监督检查,以下相关表述错误的是() 业务风险要素是指客户与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度() 信贷业务职能部门、分支机构相关负责人及其信贷人员离开现职时,视情况开展离任(岗)审计() 职能是针对某一特定工作领域的相关活动的集成,而流程是相关活动的连接,这些活动是不能被若干流程共同包含的() 职能是针对某一特定工作领域的相关活动的集成,而流程是相关活动的连接,这些活动是不能被若干流程共同包含的() ()是指为货币资金融通及其他金融业务提供相关服务并且收取费用的业务活动 出纳业务是指()和整点、清分等业务及其管理活动。 出纳业务是指()和整点、清分等业务及其管理活动。 按完成企业目标所需开展的各项业务活动及其相关关系建立的组织结构是指()。 与公共关系职能相关的活动范畴有( ) 初步业务活动的目的是控制及降低审计风险。() 注册会计师在计划审计工作前需要开展初步业务活动,下列活动中不属于初步业务活动的是()。 初步业务活动包括在具体审计计划中。() 审计本人曾经参与过的业务活动,可能影响。---审计部() 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,指的是()。 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入叫做() 经营支出是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。()
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