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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
A. 财务收支审计
B. 账目基础审计
C. 制度基础审计
D. 风险基础(导向)审计
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单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是:
A.账目基础审计 B.制度基础审计 C.内部控制基础审计 D.风险基础审计
答案
单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
A.财务收支审计 B.账目基础审计 C.制度基础审计 D.风险基础审计
答案
单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
A.财务收支审计 B.账目基础审计 C.制度基础审计 D.风险基础(导向)审计
答案
判断题
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计()
答案
单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是()
A.账目基础审计 B.制度基础审计 C.风险基础审计 D.数据基础审计
答案
单选题
( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
A.控制活动 B.控制监督 C.控制环境 D.控制检查
答案
单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是( )。[2011年中级真题]
A.账目基础审计 B.制度基础审计 C.风险基础审计 D.数据基础审计
答案
主观题
被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。
答案
单选题
被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。
A.控制是否存在 B.设计的合理性 C.控制是否执行 D.执行的一贯性
答案
单选题
下列设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度的是()
A.控制活动 B.控制监督 C.控制环境 D.控制检查
答案
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从检查被审计单位内部控制人手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是()。
评审内部控制时,被审计单位以下职务应分离的有()
评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有()
审计部门负责对内部控制的进行审计()
内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。
内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督
在下列内部控制要素中,()最能体现被审计单位治理层和管理层对内部控制的重视程度
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估()
内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同()
针对内部控制审计,以下关于被审计单位和注册会计师的责任的说法中,错误的
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,自下而上的单向检查。
针对内部控制审计,以下关于被审计单位和注册会计师的责任的说法中,错误的是()。
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