登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
下列关于内部审计的说法中错误的有______。
多选题
下列关于内部审计的说法中错误的有______。
A. 内部审计的内容就是指内部财务审计
B. B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行
C. C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低
D. D.内部审计具有评价鉴证作用
查看答案
该试题由用户408****71提供
查看答案人数:6314
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户408****71提供
查看答案人数:6315
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
下列关于内部审计的说法中错误的有( )。
A.内部审计的内容就是指内部财务审计 B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行 C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低 D.内部审计具有评价鉴证作用
答案
多选题
下列关于内部审计的说法中错误的有______。
A.内部审计的内容就是指内部财务审计 B.B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行 C.C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低 D.D.内部审计具有评价鉴证作用
答案
单选题
下列关于内部审计的说法中,错误的是()。
A.内部审计的目标是帮助企业实现目标 B.内部审计的核心是强调内部审计的增值作用 C.内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制 D.内部审计的职能是确认和咨询
答案
单选题
下列关于内部审计准则的说法中,错误的是()
A.《中国内部审计准则》自2014年1月1日起施行 B.中国内部审计准则由内部审计基本准则和内部审计人员职业道德规范组成 C.国际内部审计专业实务框架是由强制性的指南和建议性的指南两部分构成 D.内部审计实务标准是具有国际权威性的内部审计准则体系
答案
单选题
下列关于内部控制审计的说法中,错误的是( )。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 B.针对财务报告内部控制,注册会计师对其有效性发表审计意见 C.针对非财务报告内部控制,注册会计师针对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加其他事项段予以披露 D.注册会计师执行的内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计
答案
单选题
关于内部控制审计,下列说法中错误的是( )。
A.注册会计师应当以风险评估为基础,选择拟测试的控制,确定测试所需收集的证据 B.注册会计师应当按照自上而下的方法实施审计工作 C.注册会计师应当关注信息系统对内部控制及风险评估的影响 D.注册会计师应当就企业已经利用注册会计师执行的审计程序及其结果作为内部控制自我评价的基础获取书面声明
答案
单选题
下列关于内部审计准则的说法中,错误的是()
A.2013年8月发布的修订版《中国内部审计准则》自2014年1月1日起 B.中国内部审计准则由内部审计基本准则和内部审计人员职业道德规范组成 C.《国际内部审计专业实务框架》由内部审计的使命、强制性指南和推荐性指南三部分构成 D.《内部审计实务标准》是具有国际权威性的内部审计准则体系
答案
单选题
下列关于国家审计、内部审计和社会审计的说法中错误的是()
A.依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度 B.对法定的政府审计监督对象来讲,其内部审计在相当程度上是国家审计的延伸 C.国家审计又称为政府审计,是指由专门设立的政府审计机关依法对公共资金的运用状况进行的审计 D.审计机关无权对社会审计机构出具相关报告进行核查
答案
单选题
下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。
A.内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务 B.内部审计人员应当充分运用重要性原则 C.内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作 D.内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程
答案
多选题
下列关于内部审计的说法中,正确的有()。
A.内部审计的审计结果的客观性和公正性较低,并且以建议性意见为主 B.内部审计中包括财务审计 C.内部审计中包括管理审计 D.内部审计具有预防保护的作用
答案
热门试题
针对上市实体而言,下列关于内部控制审计与财务报表审计的说法中,错误的有( )。
下列关于内部控制审计的总体审计策略的说法中,错误的是( )。
下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。
下列关于审计项目组内部讨论的说法中,错误的是()。
下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。
在内部控制审计中,下列关于自上而下的审计方法的说法中,错误的是( )。
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()
下列关于内部审计准则的说法中,正确的有()。
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,错误的是( )。
下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。
下列关于企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
下列关于企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。
审计下列关于内部审计报告的编制、复核与报送的说法中,错误的是:
下列关于内部控制审计沟通的说法中,正确的有( )。
下面关于国家审计、内部审计和社会审计的说法中错误的是()
下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP