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下列有关离任审计的说法,哪些是错误的()
单选题
下列有关离任审计的说法,哪些是错误的()
A. 离任审计应全面
B. 离任审计只能由被审计人员任职的上级机构或干部管理机构进行
C. 对离任后拟任职的高级管理人员,申报机构在提交申报材料的同时,应提交离任审计报告
D. 金融机构高级管理人员离任审计报告应包括该高管人员分管业务内控建设和风险管理情况
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单选题
下列有关离任审计的说法,哪些是错误的()
A.离任审计应全面 B.离任审计只能由被审计人员任职的上级机构或干部管理机构进行 C.对离任后拟任职的高级管理人员,申报机构在提交申报材料的同时,应提交离任审计报告 D.金融机构高级管理人员离任审计报告应包括该高管人员分管业务内控建设和风险管理情况
答案
单选题
下列有关审计的说法中,错误的是()。
A.财务报表审计的基础是注册会计师的独立性和专业性 B.审计不涉及为财务报表预期使用者如何利用相关信息提供建议 C.如果不存在除责任方之外的其他预期使用者,则该项业务不属于审计业务 D.在财务报表审计过程中,注册会计师应当独立于管理层,某些情形下也应当独立于除管理层之外的预期使用者
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是
A.审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息 B.审计证据包括从公开渠道获取的与管理层认定相矛盾的信息 C.审计证据包括被审计单位聘请的专家编制的信息 D.信息的缺乏本身不构成审计证据
答案
单选题
下列有关审计目标的说法中,错误的是( )。
A.审计目标通常划分为总体审计目标和具体审计目标 B.完整性,是指资产、负债、所有者权益、收入和费用类账户均经正确计量,并以恰当的金额列入财务报表 C.具体审计目标是总体审计目标的细化,是针对具体审计项目所确定的审计目的 D.内部审计总目标由中国内部审计协会颁布的《第1101号——内部审计基本准则》第二条界定
答案
主观题
下列有关审计风险的说法中,错误的是
答案
单选题
下列有关审计目标的说法中,错误的是:
A.审计目标通常划分为总体审计目标和具体审计目标 B.完整性,是指资产 C.具体审计目标是总体审计目标的细化,是针对具体审计项目所确定的审计目的 D.内部审计总目标由中国内部审计协会颁布的《第1101号——内部审计基本准则》第二条界定
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中错误的是()。
A.审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有抽样单元都有被选取的机会 B.如果对总体进行了分层,注册会计师通常使用均值估计抽样;比率估计抽样和差额估计抽样都要求样本项目存在错报 C.在控制测试中会出现的是信赖不足风险和误拒风险,影响审计效率;在细节测试中通常出现的是信赖过度风险和误受风险,影响审计效果 D.系统选样方法使用方便,并可用于无限总体,但使用系统选样方法要求总体必须是随机排列的,否则容易发生较大的偏差
答案
单选题
下列有关整合审计的说法中,错误的是()。
A.注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计 B.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对财务报表发表的意见 C.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果 D.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()
A.可容忍错报是将实际执行的重要性运用到特定抽样程序,可能等于或低于实际执行的重要性 B.确定使用统计抽样方法还是非统计抽样方法,取决于注册会计师的职业判断,但样本规模不是区分统计抽样方法和非统计抽样方法的有效标准 C.在货币单元抽样中,注册会计师选取样本项目时每个抽样单元被选取的概率是已知的 D.如果在测试付款授权时选取了一张作废的支票,并确信支票已经按照适当程序作废,则该项控制构成一项偏差
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()。
A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样 B.审计抽样适用于实质性分析程序 C.当控制运行留下轨迹时,注册会计师可以采用审计抽样测试控制运行有效性 D.审计抽样适用于细节测试
答案
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下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
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下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()。
下列有关审计证据的说法中,错误的是( )。
下列有关审计证据的说法中,错误的是()
下列有关审计证据的说法中,错误的是( )。
下列有关审计要素的说法中,错误的是( )。
下列有关总体审计目标的说法,错误的是:
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()
下列有关审计证据的说法中,错误的是( )。
下列有关审计证据的说法中,错误的是()。 *
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