多选题

如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑( )

A. 在期末而非期中实施更多审计程序
B. 修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据
C. 主要依赖控制测试获取审计证据
D. 扩大控制测试的范围

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多选题
如果内部审计的工作结果表明被审计单位的内部控制薄弱,控制环境存在缺陷,注册会计师应当考虑( )
A.在期末而非期中实施更多审计程序 B.修改审计程序的性质,获取更具说服力的审计证据 C.主要依赖控制测试获取审计证据 D.扩大控制测试的范围
答案
多选题
在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
A.将被严格控制的业务系统列入审计范围 B.将特定时间内得到良好控制的业务系统列入必审的范围 C.将失去控制和控制薄弱的业务系统或控制环节列入审计范围 D.将特定时间内未得到良好控制的业务系统和控制环节列入必审的范围
答案
单选题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。
A.确定重要性水平 B.重大错报风险的评估 C.对重大业务流程实施穿行测试 D.确定细节测试的样本量
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
多选题
审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。
A.出具有关内部控制的审计意见 B.确定审计组人员的构成 C.评价被审计单位的控制风险水平 D.确定实质性审查的性质、范围、重点和方法 E.提出改进内部控制的建议
答案
单选题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是()
A.内部审计机构应当对采用的审计结果负责 B.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责 C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责 D.被审计单位应当对采用的审计结果负责
答案
多选题
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()
A.为形成审计报告提供依据 B.说明审计目标的实现程度 C.为评价内部审计工作质量提供依据 D.证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
单选题
计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计()
A.正确 B.错误
答案
单选题
内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则
A.实事求是 B.全面完整 C.客观公正 D.保守秘密
答案
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内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 只有在下列情况中,注册会计师才应当评价内部审计人员的专业胜任能力和客观性,以确定是否在审计工作中利用被审计单位内部审计工作的结果的是( )。 只有在下列情况中,注册会计师才应当评价内部审计人员的专业胜任能力和客观性,以确定是否在审计工作中利用被审计单位内部审计工作的结果的是(  )。 审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应() 被审计单位如果设有内部审计部门,并且注册会计师认为可能与其审计工作相关时,注册会计师针对内部审计的目标包括() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定() 以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?() 内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部() 审计工作考核结果()的单位,可以申报公司审计工作先进单位() 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部() 《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 如果利用内部审计工作,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有() 内部审计人员编写审计工作底稿的要求有() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 内部审计业务工作规范是依据内部审计工作办法制定的,是对内部审计人员实施一般审计业务和特殊目的的审计工作出具审计报告的具体规范() 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的是:
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