在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
A. 将被严格控制的业务系统列入审计范围
B. 将特定时间内得到良好控制的业务系统列入必审的范围
C. 将失去控制和控制薄弱的业务系统或控制环节列入审计范围
D. 将特定时间内未得到良好控制的业务系统和控制环节列入必审的范围
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