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下列属于筹资业务的控制测试程序的有( )
多选题
下列属于筹资业务的控制测试程序的有( )
A. 了解银行借款业务的内部控制
B. 了解被审计单位未发行的债券和股票及收回债券的保管情况
C. 查阅公司章程中有关实收资本的规定
D. 获取或编制银行借款明细表
E. 检查实收资本增减变动的原因
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下列属于筹资业务的控制测试程序的有()
A.了解银行借款业务的内部控制 B.了解被审计单位未发行的债券和股票和收回债券保管情况 C.查阅公司章程中有关实收资本的规定 D.获取或编制银行借款明细表 E.检查实收资本增减变动的原因
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多选题
下列属于筹资业务的控制测试程序的有( )
A.了解银行借款业务的内部控制 B.了解被审计单位未发行的债券和股票及收回债券的保管情况 C.查阅公司章程中有关实收资本的规定 D.获取或编制银行借款明细表 E.检查实收资本增减变动的原因
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单选题
下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是:
A.向债权人函证负债金额,分析函证结果差异 B.检查账簿记录,验证债务利息计算是否正确 C.查阅借款文件,检查借款是否经过授权审批 D.分析其他应付款余额的变动情况
答案
单选题
下列各项,属于债务筹资内部控制测试程序的是:
A.向债权人函证负债金额,分析函证结果差异 B.检查账簿记录,验证债务利息计算是否正确 C.查阅借款文件,检查借款是否经过授权审批 D.分析主营业务收入的变动是否合理
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E.抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核
答案
多选题
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
A.审阅与薪酬业务有关的规章制度 B.审查薪酬费用的账务处理是否正确 C.检查工资汇总表是否经过授权审批 D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字 E.检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
多选题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确 E.监督盘点库存现金
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
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