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在执行审计程序时,注册会计师必须执行的审计程序包括()
多选题
在执行审计程序时,注册会计师必须执行的审计程序包括()
A. 风险评估程序
B. 控制测试
C. 实质性分析程序
D. 细节测试
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多选题
在执行审计程序时,注册会计师必须执行的审计程序包括()
A.风险评估程序 B.控制测试 C.实质性分析程序 D.细节测试
答案
多选题
注册会计师了解被审计单位内部控制的审计程序包括( )。
A.询问 B.观察 C.分析程序 D.检查
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,()是重新执行。
A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 C.对应收账款余额或银行存款的函证 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。
A.注册会计师利用被审单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.对应收账款余额或银行存款的函证 C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
多选题
注册会计师对期初余额可以采取的审计程序包括( )。
A.查阅前任注册会计师的工作底稿 B.对流动资产和流动负债,注册会计师通常可以通过本期实施的审计程序获取部分审计证据 C.对非流动资产和非流动负债,注册会计师通常检查形成期初余额的会计记录和其他信息或向第三方函证 D.由期末存货库存余额倒推至年初
答案
多选题
注册会计师在审查己公司暂时闲置的固定资产时,应执行的审计程序包括()
A.审阅相关证明文件 B.实地观察固定资产 C.检查其是否按规定计提折旧 D.检查其会计核算是否正确
答案
多选题
针对被审计单位的定期存款,注册会计师实施的审计程序包括()
A.向管理层询问定期存款存在的商业理由并评估其合理性 B.对未质押的定期存款,需核对存款人、金额、期限 C.结合财务费用审计测算利息收入的合理性,判断是否存在体外资金循环的情形 D.对于为他人担保的定期存单,关注担保是否逾期
答案
单选题
注册会计师对内部审计人员的特定工作实施的主要审计程序包括()。
A.对内部审计人员的特定工作进行评价 B.检查内部审计人员已经检查过的项目 C.评估内部审计的组织地位及其对客观性的影响 D.对相关领域的重大错报风险进行评估
答案
多选题
在实施下列审计程序时,注册会计师可以运用审计抽样的有( )。
A.了解内部控制 B.控制测试 C.细节测试 D.实质性分析
答案
多选题
注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序包括( )。
A.询问 B.检查 C.重新执行 D.分析程序
答案
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对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应选择下列()审计程序
以下抽样风险中,将导致注册会计师执行额外的审计程序的包括()
当被审计单位存在定期存款时,注册会计师实施的审计程序包括( )。
注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是( )。
注册会计师执行的下列审计程序中,属于细节测试的是( )。
注册会计师执行的下列审计程序中,属于细节测试的是( )。
注册会计师考虑获取审计证据的审计程序时,应当考虑的因素有()
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序 。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有( ) 。
在进行审计抽样时,使注册会计师执行额外审计程序、降低审计效率的审计风险是()。
针对跟函方式的回函,注册会计师可以实施的审计程序包括()。
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序包括()
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序包括( )。
针对被审计单位的定期存款,注册会计师实施的审计程序包括( )。
注册会计师对样本实施审计程序时,下列选项正确的有()
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序。以下所列程序中,每次审计时均必须实施的有()
注册会计师张敏执行的下列审计程序中,( )可以以实现双重目的。
注册会计师在控制测试时,可以执行的审计程序有( )。
在抽样风险中,导致注册会计师执行额外的审计程序,降低审计效率的有()。
对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应按规定选择实施以下()审计程序
在对甲公司实施风险评估程序时,注册会计师通常采用的审计程序是()。
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