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在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括()
单选题
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括()
A. 被审计单位未来发展目标
B. 重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素
C. 相关法律法规和行业概况
D. 与企业相关的风险
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单选题
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括()
A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险
答案
单选题
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。
A.被审计单位未来发展目标 B.重要性 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。
A.与企业相关的风险 B.相关法律法规和行业概况 C.企业组织结构 D.企业内部控制最近发生变化的程度
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。
A.与企业相关的风险 B.企业组织结构 C.重要性 D.可获取的
答案
单选题
计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计()
A.正确 B.错误
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当考虑的事项包括( )。
A.相关法律法规和行业概况 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.企业组织结构 D.企业内部控制最近发生变化的程度
答案
单选题
在评价外部审计工作质量之前,内部审计机构应当考虑的要素不包括。---审计部()
A.评价活动的客观性 B.评价活动的必要性 C.评价活动的可行性 D.评价活动预期结果的有效性
答案
单选题
审计工作底稿应当要素齐全。审计工作底稿的要素不包括()。
A.被审计单位的名称 B.审计程序的执行过程及结果记录 C.审计事项及其期间或者截止日期 D.已被取代的审计工作底稿的草稿或财务报表的草稿
答案
单选题
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,应当考虑的事项不包括( )。
A.审计方向 B.报告目标 C.审计资源 D.计划实施的进一步审计程序
答案
多选题
下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。
A.相关法律法规和行业概况 B.企业内部控制最近发生变化的程度 C.与企业相关的风险 D.可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围
答案
热门试题
注册会计师针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序以确定内部审计能否实现审计目的时,应当评价的事项包括()。
在计划审计工作时,注册会计师应当评价某些事项对财务报告内部控制、财务报表及审计工作的影响。以下事项中,注册会计师应当评价的有( )。
审计部◆内部审计机构负责人应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。编制财务预算时应当考虑下列因素、、、、内部审计工作的研究和发展、其他有关事项()
内部审计机构负责人应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。编制财务预算时应当考虑下列因素.、、、、内部审计工作的研究和发展、其他有关事项。---审计部()
内部审计机构应当建立审计工作底稿()
注册会计师针对利用的内部审计工作整体实施充分的审计程序确定内部审计能否实现审计目的时,应当评价事项包括( )。
单位党组织、董事会(或主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强正确内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理()
内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
注册会计师应当为审计工作制定总体审计策略,在制定总体审计策略时,应当考虑的事项包括( )。
内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部()
国家关于内部审计的法规和准则不包括《审计署关于内部审计工作的规定》。
在实施计划审计工作时,下列各项中应当予以评价的事项有()。
内部审计机构在评价外部审计工作质量的常用方法不包括。---审计部()
注册会计师的计划审计工作不包括 ( )
注册会计师的计划审计工作不包括
内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容.。---审计部()
保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工作计划和内部审计工作总结。
内部审计机构完成外部审计工作质量评价之后,应当编制评价报告。评价报告的要素不包括()。
审计工作的计划阶段包括()
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