判断题

相对而言,外部审计比内部审计具有更强的独立性

查看答案
该试题由用户470****42提供 查看答案人数:26601 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户470****42提供 查看答案人数:26602 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
相对而言,外部审计比内部审计具有更强的独立性
答案
单选题
为了增强内部和外部审计部门的独立性,审计委员会的组成应该包括:()
A.一个轮流上岗的董事会分委员或相应机构; B.董事会中的外部董事加上公司高级职员; C.来自所有重要部门的成员,具体来说,应该包括来自银行界 D.董事会的公司外部董事或其他类似的监事会的成员。
答案
多选题
在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑()。
A.是否与与审计事项之间是否存在专业关系 B.是否与被审计单位之间是否存在重大利益关系 C.是否与被审计单位管理层重要人员是否存在私人关系 D.是否是从组织外部聘请
答案
单选题
商业银行应设立()、具有充分独立性的内部审计部门。
A.高度集权 B.层级分明 C.讲求效率 D.全行系统垂直管理
答案
多选题
内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()
A.部门内部审计机构 B.城市内部审计机构 C.单位内部审计机构 D.农村内部审计
答案
多选题
内部审计部门的独立性体现在()。
A.对所审计的活动保持独立性 B.直接向董事会或审计委员会报告 C.如果主管审计师向高管报告日常行政事务,董事会必须采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性 D.审计师具备必要的知识技能和训练
答案
单选题
(   )不属于对内部审计人员独立性的要求。
A.最高审计官应有足够高的回报链 B.内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能 C.内审人员的审计范围应该定期轮换 D.内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
答案
判断题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。
答案
判断题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统水平管理。
答案
单选题
根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.内部审计部门 B.高级管理层 C.董事会 D.监事会
答案
热门试题
董事会审计委员会应当对外部审计机构的独立性出具()意见。 ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。 下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。 以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性: 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的垂直管理。() 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统平行管理。 非审计服务不影响的审计独立性。() 从独立性上来看,下列审计独立性最强的是( ) 保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应()管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计()管理,进一步强化内部审计体系的独立性。 下列关于内部审计的独立性的特征,说法正确的有()。 (   )不属于对内部审计人员独立性的要求。 审计的独立性表现为( )。 审计的独立性表现为()。 下列有关审计独立性的说法中,体现审计工作上的独立性的有( ) 独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断。实现独立性的最好方式是通过:( ) 审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇到下列( )可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。(16条) 为了保证独立性,商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计,应制定审计规范,并保证审计活动的独立性。 ( ) 以下哪项关于内部审计合规性和独立性的说法是对的?
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位