单选题

酒店良好的内部控制技术能确保前厅会计程序的()性。

A. 连续
B. 完整
C. 可持续
D. 正确

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单选题
酒店良好的内部控制技术能确保前厅会计程序的()性。
A.连续 B.完整 C.可持续 D.正确
答案
单选题
对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是符合性测试。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
注册会计师了解被审计单位内部控制的审计程序包括( )。
A.询问 B.观察 C.分析程序 D.检查
答案
单选题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是(  )。
A.了解控制活动是否得到执行 B.了解内部控制的设计 C.记录了解的内部控制 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
主观题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )
答案
单选题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
A.记录了解的内部控制 B.寻找内部控制运行中的缺陷 C.了解内部控制的设计 D.了解控制活动是否得到执行
答案
单选题
在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是(  )。
A.了解控制活动是否得到执行 B.了解内部控制的设计 C.记录了解的内部控制 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
多选题
在了解内部控制时,注册会计师通常需要实施的审计程序有( )。
A.确定控制是否得到执行 B.评价内部控制的设计 C.确定控制由谁或以何种方式执行 D.寻找内部控制运行中的缺陷
答案
判断题
注册会计师实施审计程序,需要了解被审计单位所有的内部控制。
答案
简答题
简述程序性政策与非程序性政策。
答案
热门试题
下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 一般来说,高层管理人员主要从事例外性的、非程序性和重大的程序性控制活动,而中层和管理人员集中从事例的、程序性的控制活动() 下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用(  )。 一般来说,高层管理人员主要从事例外性的、非程序性和重大的程序性控制活动,而中层和基层管理人员集中从事例行的、程序性的控制活动() 注册会计师应关注管理层凌驾于内部控制之上的重大错报风险,并对其实施相应的审计程序。注册会计师针对管理层凌驾于内部控制之上实施的审计程序有哪些? (2009年真题)在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是(  )。 如果内部审计工作是注册会计师确定审计程序性质、时间和范围时考虑的一项因素,注册会计师应当预先就下列事项与内部审计人员协调的有()。 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( ) 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。() 简述程序性决策和非程序性决策的相同点? 关于程序性计划和非程序性计划,理解正确的有 试述程序性决策和非程序性决策的相同点。 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是() 下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是() 按决策问题的重复程序分为程序性决策和非程序性决策。 以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()   下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( ) 程序性记忆
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