多选题

下列关于审计委员会,说法错误的是()

A. 确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一
B. 评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
C. 在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
D. 审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核

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单选题
下列关于审计委员会,说法错误的是( )。
A.在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 B.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 C.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
多选题
下列关于审计委员会,说法错误的是()
A.确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一 B.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告 D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。
A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成 B.审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之问的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
A.聘请或更换外部审计机构 B.负责内部审计与外部审计之间的沟通 C.审核公司的财务信息及其披露 D.审查公司的内控制度
答案
单选题
下列关于审计委员会描述错误的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要 C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责 D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
答案
单选题
下列关于审计委员会,说法正确的是( )。
A.在内部审计完成后,依据有关工作目标 B.董事会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 C.健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任 D.建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有3名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任 B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上 C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担 D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为【答案】B
答案
热门试题
以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。 下列关于审计委员会的说法正确的有()。 下列关于审计委员会的表述中错误的有() 下列关于审计委员会的表述中,错误的有( )。 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。 以下关于审计委员会描述错误的是()。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。 下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。 下列关于审计委员会表述正确的是( )。 关于审计委员会履行职责方式表述错误的是() 下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。 以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
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