登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
战略与风险管理
>
下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
单选题
下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
A. 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
B. 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C. 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
查看答案
该试题由用户564****11提供
查看答案人数:5428
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户564****11提供
查看答案人数:5429
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同 D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
单选题
下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会应承担就任命 B.审计委员会成员都应当具备相应的独立性
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验 B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的
答案
单选题
以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会的职能是监督 C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 D.虽然企业的规模
答案
多选题
下列关于审计委员会的表述中,不正确的有()
A.审计委员会每年至少举行一次会议 B.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向经理层报告 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务
答案
单选题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作 B.B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案 C.C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触 D.D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作
答案
多选题
以下关于审计委员会的监察角色的说法中不正确的有()
A.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的 B.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,且需要管理层出席 C.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况 D.审计委员会无权监督新审计师的选择过程,以及批准外聘审计师业务条款及审计服务的报酬
答案
单选题
下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是( )
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成 B.审计委员会批准对内部审计主管的任命和解聘 C.审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师的责任 D.审计委员会应制定一项政策,明确外聘审计师不得提供的服务类型
答案
单选题
下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立 B.审计委员会应每年至少与内外部审计师会面一次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项 C.在掌握了关于内控系统的重大审计发现及事项后,及时向公司管理层汇报 D.审计委员会应制定一项政策,明确外聘审计师不得提供的服务类型
答案
热门试题
下列关于审计委员会,说法正确的是( )。
下列关于审计委员会的说法正确的有()。
下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。
在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
下列关于审计委员会的说法中,错误的是( ) 。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
以下关于审计委员会的说法中,正确的是( )。
下列关于审计委员会,说法错误的是()
下列关于审计委员会,说法错误的是( )。
下列关于审计委员会表述正确的是( )。
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。
关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。
下列关于审计委员会在风险管理组织职能体系中的作用,表述不正确的是( )。
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
以下关于审计委员会的说法中错误的是()。
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP