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下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
单选题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
A. 内部控制可能因执行人员滥用职权而失效
B. 内部控制测评不能代替实质性测试
C. 内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
D. 设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
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单选题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
A.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
答案
单选题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效 B.内部控制测评不能代替实质性测试 C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效 D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
答案
单选题
下列说法中,不正确是( )。
A.公司的净现值与市场增加值的唯一区别在于净现值是公司自己估计的,而市场增加值是金融市场估计的 B.市场价值虽然和企业目标有极好的一致性,但在实务中应用却不广泛 C.市场增加值是一个公司增加或减少股东财富的累计总量,是从外部评价公司管理业绩的最好方法 D.股票价格仅受管理业绩的影响
答案
单选题
下列关于内部控制缺陷的说法中,不正确的是()
A.按照内部控制缺陷的本质分为设计缺陷和运行缺陷 B.按照内部控制严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 C.按照影响内部控制目标的具体表现形式分为财务报告相关缺陷和非财务报告相关缺陷 D.按照内部控制的对象分为财务报告相关缺陷和非财务报告相关缺陷
答案
多选题
下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是()
A.内部控制测评不包括了解内部控制 B.内部控制测评仅包括内部控制测试 C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性 D.内部控制测评是被审计单位的工作 E.内部控制测评是审计人员的工作
答案
多选题
下列关于内部控制评价的说法中,不正确的有()
A.企业内部控制有效性的评价是指财务报告内部控制有效性评价 B.企业可以授权审计部门或专门机构负责内部控制评价组织的实施工作 C.内部控制评价可以由为企业提供内部控制审计的会计师事务所实施 D.评价工作组需要对内部控制的缺陷予以认定
答案
单选题
关于内部控制的原则,下列说法中不正确的是()
A.内部控制应当在全面控制的基础上.关注重要业务事项和高风险领域,并采取更为严格的控制措施,确保不存在 重大缺陷 B.内部控制只需决策.执行和监督重要业务事项和高风险领域 C.内部控制应当与企业经营规模.业务范围、竞争状况和风险水平等相适应 D.内部控制应当权衡实施成本与预期效益.以适当的成本实现有效控制
答案
单选题
关于商誉的计算,下列各项说法中不正确是()
A.首先要确定合并成本 B.合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产账面价值份额的差额,应确认为商誉 C.合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉 D.在商誉的评估结果较高的情况下,评估专业人员应当提请公司管理层关注其减值风险,并考虑及时执行商誉的减值测试程序
答案
单选题
关于商誉的计算,下列各项说法中不正确是( )。
A.首先要确定合并成本 B.合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产账面价值份额的差额,应确认为商誉 C.合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应确认为商誉 D.在商誉较高的情况下,公司管理层需关注其减值风险,并考虑及时执行商誉的减值测试程序
答案
单选题
下列关于我国国旗的说法中不正确是()。
A.旗面左上方缀黄色五角星五颗 B.旗面为长高比3:2的长方形 C.较小四颗星的外接圆直径为旗宽的十分之一 D.较大一星的外接圆直径为旗高十分之三
答案
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