单选题

最近审计部门没有将针对组织关键业务流程的审计工作范围向高级管理层及时充分地反馈。内审部门明确问题的原因是缺乏自动支持系统。首席执行官需要改善的职能是:Ⅰ.计划和沟通Ⅱ.人员配备Ⅲ.决策过程Ⅳ.组织问题()

A. 只有Ⅰ
B. Ⅱ和Ⅲ
C. Ⅲ和Ⅳ
D. 以上所有

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单选题
最近审计部门没有将针对组织关键业务流程的审计工作范围向高级管理层及时充分地反馈。内审部门明确问题的原因是缺乏自动支持系统。首席执行官需要改善的职能是:Ⅰ.计划和沟通Ⅱ.人员配备Ⅲ.决策过程Ⅳ.组织问题()
A.只有Ⅰ B.Ⅱ和Ⅲ C.Ⅲ和Ⅳ D.以上所有
答案
单选题
审计部门应开展重要信息系统()审计工作,针对问题发现提出整改意见。
A.立项 B.变更 C.投产 D.投产及变更
答案
判断题
内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部()
答案
判断题
审计部门制订年度审计工作计划经单位分管审计工作领导审批后,认真抓好贯彻落实()
答案
判断题
审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部()
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
单选题
审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门相关部门具体负责保管,所有权属于.。---审计部()
A.审计项目负责人 B.内部审计机构 C.被审计单位 D.审计人员所在组织
答案
判断题
审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部()
答案
多选题
审计工作底稿主要包括哪些要素.。---审计部()
A.审计结论.意见及建议 B.审计人员姓名和审计日期 C.索引号及页次 D.审计事项及其期间或者截止日期
答案
判断题
内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部()
答案
热门试题
内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制() 开展审计工作应在交验审计通知书等证件。---审计部() 内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部() 审计部◆开展审计工作应在交验审计通知书等证件() 在审计业务执行过程中,应当加强对审计工作底稿的现场复核。---审计部() 内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之后,应当征求组织内部有关部门和人员的意见。---审计部() 我行合规审计部组织开展征信业务的内部审计工作,审计内容涵盖__、用户管理、查询使用、信息安全等内容() 各行社稽核审计工作由负总责。---审计部() 审计部◆各行社稽核审计工作由负总责() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 下列关于内部审计部门对之前的审计工作进行跟踪检查的最佳描述是() 《审计署关于内部审计工作的规定》自起施行。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计 审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。 审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。---审计部() 审计部◆审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员承担() 审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员承担。---审计部()
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