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( )不是内部审计人员所提出建议的类型。
单选题
( )不是内部审计人员所提出建议的类型。
A. 为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序
B. 为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制
C. 为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制
D. 为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
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单选题
()不是内部审计人员所提出建议的类型
A.为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序 B.为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制 C.为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制 D.为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
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单选题
( )不是内部审计人员所提出建议的类型。
A.为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序 B.为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制 C.为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制 D.为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
答案
判断题
内部审计可以提出建议()
答案
单选题
内部审计可以提出建议。
A.错误 B.正确
答案
判断题
审计建议,即针对审计发现的主要问题所提出的处理意见。
答案
主观题
针对被审计单位下列与库存现金相关的内部控制,审计人员应提出的改进建议是( )
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有()
A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表 D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款 E.出纳编制银行存款余额盘点表
答案
单选题
当内部审计人员就企业活动的效率和效益发表意见,并提出改进建议时,那么,这个审计人员是在执行()
A.公众公司财务报表审计 B.政府财务报表审计 C.合规审计 D.经营审计
答案
单选题
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
当内部审计人员就企业活动的效率和效益发表意见,并提出改进建议时,那么,这个审计人员是在执行( )。
A.公众公司财务报表审计 B.政府财务报表审计 C.合规审计 D.经营审计
答案
热门试题
所有员工均可提出安全建议,所提出的安全建议范围不限()
内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。
审计可以是对被审计单位经营活动和内部控制存在的缺陷和问题提出的改善和纠正的建议;也可以是对显著经济效益和有效内部控制提出的表彰和奖励的建议。---审计部()
内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的,向组织适当管理层报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议---审计部()
审计部◆内部审计人员应当根据可能发生的舞弊行为的,向组织适当管理层报告,同时就需要实施的舞弊检查提出建议()
内部审计人员处理人际关系时采用的沟通类型包括.。---审计部()
第2106号内部审计具体准则所称的审计报告,是指外部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。---审计部()
某公司是家族企业,企业规模不大,在准备开展内部审计活动的讨论会上,有人建议内部审计应该外包,提出这种建议的原因不可能是:
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
审计可以是对被审计单位经营活动和内部控制存在的缺陷和问题提出的改善和纠正的建议;也可以是对显著经济效益和有效内部控制提出的表彰和奖励的建议()
公共选择理论是基于()所提出的政策建议。
()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果
审计决定是指针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等的建议()
如果审计业务约定书中要求审计人员出具管理建议书,则审计人员出具的管理建议书可以在一定程度上减轻管理当局健全内部控制的责任。()
下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是()
下列哪项是内部审计人员的咨询作用而不是确认业务?()
内部审计人员可以运用审核、和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议()
哪项属于内部审计章程质量的建议?()
内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型包括()。
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