多选题

下列有关甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()

A. 甲公司2010年应确认的当期应交所得税为零
B. 甲公司2010年应确认的递延所得税收益为625万元
C. 甲公司2010年应确认的递延所得税收益为750万元
D. 甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为-625万元
E. 甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为0

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多选题
下列有关甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用的表述中,正确的有()
A.甲公司2010年应确认的当期应交所得税为零 B.甲公司2010年应确认的递延所得税收益为625万元 C.甲公司2010年应确认的递延所得税收益为750万元 D.甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为-625万元 E.甲公司在2010年度利润表中应确认的所得税费用为0
答案
单选题
大海公司2010年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元
A.714.81 B.695 C.745 D.689.81
答案
单选题
2010年度甲公司应确认的所得税费用为()万元。
A.1792.50 B.1750.00 C.1767.50 D.1742.50
答案
单选题
甲公司2016年度有关资料如下:(1)2016年利润表中的所得税费用为500000元(均为当期应交所得税产生的所得税费用);(2)“应交税费——应交所得税”科目年初数为20000元,年末数为10000元。假定不考虑其他税费。甲公司2016年度支付的各项税费为(  )元。
A.500000 B.520000 C.490000 D.510000
答案
单选题
2010年度甲公司应交企业所得税()万元。
A.1733.25 B.1740.00 C.1708.25 D.1765.00
答案
多选题
下列有关甲公司20×1年度所得税费用的表述中,正确的有()
A.甲公司20×1年应确认的当期所得税为0 B.甲公司20×1年应确认的递延所得税为716.25万元 C.甲公司20×1年应确认的递延所得税为-160.22万元 D.甲公司在20×1年度利润表中应确认的所得税费用为0 E.甲公司在20×1年度利润表中应确认的所得税费用为-160.22万元
答案
单选题
甲股份有限公司2010年度正常生产经营过程中发生的下列事项中,不影响其2010年度利润表中营业利润的是()。
A.无法查明原因的现金短缺 B.交易性金融资产的公允价值高于其账面余额产生的公允价值变动损益 C.出售交易性金融资产时产生的投资收益 D.有确凿证据表明在某金融机构的款项无法收回
答案
单选题
甲股份有限公司2010年度正常生产经营过程中发生的下列事项中,不影响其2010年度利润表中营业利润的是()。
A.有确凿证据表明无法支付的应付账款 B.交易性金融资产的公允价值高于其账面余额产生的公允价值变动损益 C.出售交易性金融资产时产生的投资收益 D.无法查明原因的现金短缺
答案
多选题
甲公司2010年度利润表列示的表述中,正确的有()
A.确认主营业务成本2 280万元 B.确认主营业务收入2 590万元 C.增加营业利润268万元 D.增加营业利润2 590万元 E.冲减财务费用96万元
答案
单选题
甲公司在20×9年度合并利润表中因乙公司处置A设备确认的损失是()。
A.-60万元 B.-40万元 C.-20万元 D.40万元
答案
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阳光公司2008年度利润表中“所得税费用”项目的本年金额是()万元 2011年度甲公司因处置无形资产而在合并利润表中确认的收益是()。 企业因下列事项确认的递延所得税,计入利润表所得税费用的有( )。 企业因下列事项确认的递延所得税,计入利润表所得税费用的有() 甲公司因销售A产品于2010年度确认的递延所得税费用是()。 企业因下列事项确认的递延所得税,计入利润表的有() 2018年12月31日,甲公司的交易性金融资产和其他债权投资分别增加20万、40万,甲公司适用的所得税税率为25%,甲公司当期应交所得税为150万元,则甲公司2018年度利润表中所得税费用应当列示为() 企业因下列事项所确认的递延所得税,影响利润表“所得税费用”的有() 企业因下列事项所确认的递延所得税,影响利润表“所得税费用”的有( )。 企业因下列事项确认的递延所得税,记入利润表“所得税费用”项目的有( )。 企业因下列事项确认的递延所得税,记入利润表“所得税费用”项目的有( )。 下列有关甲公司对2010年所得税进行纳税调整的处理中,正确的有() 甲公司在20×9年度合并利润表中因乙公司处置A设备确认的损失是()万元。 企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有()。 企业因下列事项所确认的递延所得税,不计入利润表所得税费用的是() 企业因下列事项所确认的递延所得税,不影响利润表所得税费用的是() 企业因下列事项所确认的递延所得税,不计入利润表所得税费用的是()。 企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有( )。 企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有() 企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有()。
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