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在银行必须准确报告交易的情况下,IS审计师审计一个银行电汇系统的内容,下面哪项代表了审计目标的基本重点()
单选题
在银行必须准确报告交易的情况下,IS审计师审计一个银行电汇系统的内容,下面哪项代表了审计目标的基本重点()
A. 数据可用性
B. 数据保密性
C. 数据完整性
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单选题
在银行必须准确报告交易的情况下,IS审计师审计一个银行电汇系统的内容,下面哪项代表了审计目标的基本重点()
A.数据可用性 B.数据保密性 C.数据完整性
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
下列哪种情况下内部审计师最有可能向被审计单位管理层出具书面的中期报告?()
A.分公司使用的原材料排放污染气体违反环保方面的法规 B.内部审计师决定采用替代程序进行审计 C.在审计工作中没有发现重大异常 D.在审计中发现可能存在舞弊行为
答案
单选题
信息系统审计师在一个客户/服务器环境下评审访问控制时,发现用户能接触所有打印选项,在这种情况下,信息系统审计师最可能归纳出()
A.信息被非授权用户使用,信息泄漏很严重 B.任何人在任何时候都可以打印任何报告,运行效率得到提高 C.信息容易被使用,使工作方法更加有效 D.用户中信息流动通畅,促进了用户的友好性和灵活性
答案
单选题
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
A.确保在规定时间内完成 B.报告了该部门的控制薄弱环节,并提出相关的建议 C.符合审计报告的编制要求 D.公正、不偏不倚、不带偏见
答案
单选题
在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是()
A.假设客户没有任何相关的内部控制时,帐户余额中出现重大错误的可能性 B.账户中的重大错误没有被客户的内部控制系统及时地预防或检测的风险 C.审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险 D.当有重大错误存在,而审计师核实账户余额的流程没有检测出来的风险
答案
单选题
某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( )
A.随机数字抽样 B.间隔抽样 C.停一走抽样 D.发现抽样
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
A.DRP尚未经过测试 B.新的团队成员都没有看到过DRP C.经理负责对DRP的最近的推出 D.DRP的手册不是定时更新
答案
单选题
审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外()
A.说明金融衍生工具将用于套期保值还是投机目的陈述 B.针对公司可以应用的金融衍生工具的数量和类别而规定的具体授权限额 C.授权给单个交易者的具体金额限制 D.要求每笔交易都得到董事会审查的陈述
答案
热门试题
一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是()
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?()
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?
某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?( )
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
某内部审计师正与被审计单位的经理讨论审计发现的一个重大问题和相关的审计建议。该经理同意审计发现和审计建议。但说明,由于缺乏资源和需要考虑其他工作重点,他所在的部门无法执行审计建议。在这种情况下,审计师应该:
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。
管理层让一个初级IS审计师用他最佳的判断力来准备并发布一个最终报告,因为没有可用的其他高级IS审计师来检查其工作报告。这种情况最主要的风险是()
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括()
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断()
在识别出一个应当报告的发现之后,被审计机构立即采取了纠正措施。审计师应当()
一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估()
在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么()
一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么()
信息系统审计师出具审计报告指出边界网关缺少防火墙保护,并推荐了一个外部产品来解决这一缺陷。信息系统审计师违反了()。
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
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