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下列关于所得税的表述中,正确的有( )。
多选题
下列关于所得税的表述中,正确的有( )。
A. 所得税费用单独列示在利润表中
B. 与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,应当计入所得税费用
C. 与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,应当计入所有者权益
D. 因企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的影响,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税一般应调整在合并中应予确认的商誉
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多选题
下列关于企业所得税所得来源的表述中正确的有()
A.动产转让所得按照转让动产发生地确定 B.提供劳务所得,按照劳务发生地确定 C.权益性投资资产转让所得按照被投资企业所在地确定 D.利息所得、租金所得、特许权使用费所得,按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定,或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定
答案
多选题
下列关于个人所得税的表述中正确的有( )。
A.个人捐赠住房作为公共租赁住房,对其公益性捐赠支出可以全额税前扣除 B.个人持有全国股份转让系统挂牌公司的股票,持股期限在1个月以内的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 C.对符合地方政府规定条件的低收入保障家庭从地方政府领取的住房租赁补贴,免征个人所得税 D.内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣代缴个人所得税 E.自2014年8月3日至2016年12月31日,对鲁甸地震灾区个人接受捐赠的款项,免征个人所得税
答案
多选题
下列关于企业所得税相关政策的表述中正确的有()。
A.企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现 B.转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得 C.合同或协议中规定租赁期限跨年度,且租金提前一次性支付的,出租人可对已确认的收入,在租赁期内,分期均匀计入相关年度收入 D.被投资企业将股权(票)溢价所形成的资本公积转为股本的,不作为投资方企业的股息、红利收入,投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础
答案
多选题
下列关于企业所得税实际征收率的表述中正确的有()
A.符合条件的小型微利企业取得的所得,实际征收率10% B.经认定的技术先进型服务企业,实际征收率15% C.在中国境内未设立机构、场所的非居民企业,取得的来源于中国境内的所得,实际征收率10% D.在中国境内设立机构、场所的非居民企业,取得与该机构、场所有实际联系的所得,实际征收率15%
答案
多选题
关于所得税,下列说法中正确的有( )。
A.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用 B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 D.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异
答案
多选题
关于所得税,下列说法中正确的有( )。
A.本期递延所得税资产的发生额不一定会影响本期所得税费用 B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 D.资产账面价值小于计税基础产生可抵扣暂时性差异
答案
多选题
关于所得税,下列说法中正确的有()。
A.本期递延所得税资产发生额不一定会影响本期所得税费用 B.企业应将所有应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 C.企业应将所有可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 D.资产账面价值大于计税基础产生应纳税暂时性差异 E.负债账面价值大于计税基础产生可抵扣暂时性差异
答案
单选题
下列关于甲公司期末应确认的递延所得税的表述中正确的是()
A.确认递延所得税资产200.81万元 B.确认递延所得税负债200.81万元 C.确认递延所得税费用286.88万元 D.确认递延所得税费用0
答案
多选题
下列关于我国企业所得税纳税申报的表述中正确的有()。
A.实行分季预缴,为季度终了后的10日内预缴 B.年度终了后4个月内进行纳税申报,多退少补 C.年度申报的时间在实际执行中各地区有差异 D.北京地区每年5月31日前所得税申报
答案
单选题
关于固定资产的企业所得税处理,下列表述中正确的是( )。
A.以融资租赁方式租出的固定资产可以计提折旧扣除 B.盘盈的固定资产,以该固定资产净值作为计税基础 C.企业只能按直线法计算折旧扣除 D.企业按会计规定提取的固定资产减值准备,不得税前扣除
答案
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关于所得税会计,下列说法中正确的有()。
下列关于跨省市总分机构企业所得税预缴的表述中正确的是( )。
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关于所得税的列报,下列说法中正确的有( )。
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关于企业所得税的核算,下列说法中正确的有()
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