多选题

内部控制测试的方法有:

A. 检查
B. 询问
C. 分析程序
D. 重新操作
E. 追踪有关业务的处理过程

查看答案
该试题由用户277****42提供 查看答案人数:44537 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户277****42提供 查看答案人数:44538 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
内部控制测试的方法有()
A.检查文件资料 B.询问 C.现场观察 D.重复执行 E.评估
答案
多选题
内部控制测试的方法有:
A.检查 B.询问 C.分析程序 D.重新操作 E.追踪有关业务的处理过程
答案
单选题
内部控制测试的方法有()
A.询问、观察、检查、重新执行 B.调查询问、分析性、观察和检查 C.检查有形资产、观察法、询问法、函证法、计算法和分析性 D.复制、录音、拍照和专业鉴定、勘验
答案
多选题
内部控制评价现场测试的方法有哪些()
A.抽样 B.实地查验 C.调查问卷 D.个别访谈
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
主观题
以下方法可用于了解和测试内部控制的有
答案
多选题
审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
A.检查文件资料 B.询问相关人员 C.实地观察 D.分析 E.重新操作
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
热门试题
下列各项属于固定资产内部控制内部控制测试的内容有()。 了解内部控制和控制测试有什么关系 以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有() 以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,正确的有() 以下关于内部控制评价过程中现场检查测试方法的描述正确的有() 以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有() 控制测试的方法有()。 联动控制的测试方法有()。 内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤? 内部控制测试按内容分类,可分为公司层面控制测试、业务层面控制测试和()控制测试 确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是(  )。 确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()    根据稽核目的和范围,运用现场观察、实地检查等方法,对内部控制活动进行测试,分析、评估内部控制的()。 针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有() 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有( ) 固定资产循环内部控制测试的主要程序有: 下列关于内部控制测试的说法中,正确的有: 下列关于内部控制测试的说法中,正确的有: 下列关于内部控制测试的说法中,正确的有:    下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位