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内部控制测试的方法有:
多选题
内部控制测试的方法有:
A. 检查
B. 询问
C. 分析程序
D. 重新操作
E. 追踪有关业务的处理过程
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多选题
内部控制测试的方法有()
A.检查文件资料 B.询问 C.现场观察 D.重复执行 E.评估
答案
单选题
内部控制测试的方法有()
A.询问、观察、检查、重新执行 B.调查询问、分析性、观察和检查 C.检查有形资产、观察法、询问法、函证法、计算法和分析性 D.复制、录音、拍照和专业鉴定、勘验
答案
多选题
内部控制测试的方法有:
A.检查 B.询问 C.分析程序 D.重新操作 E.追踪有关业务的处理过程
答案
多选题
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A.抽样 B.实地查验 C.调查问卷 D.个别访谈
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
主观题
以下方法可用于了解和测试内部控制的有
答案
多选题
审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
A.检查文件资料 B.询问相关人员 C.实地观察 D.分析 E.重新操作
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
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以下对了解内部控制和测试内部控制的说法中,恰当的有()
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