单选题

对机器和设备进行的内部审计的一个审计程序是检查其折旧计提是否准确,下列哪一条是说明有问题设备仍在使用的最佳证据来源?()

A. 检查折旧方法和政策
B. 将设备的保险评估表与该设备的折旧计划进行比较
C. 将设备的维护和修理日志与改设备的折旧计划进行比较
D. 检查该设备的库存记录情况

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单选题
对机器和设备进行的内部审计的一个审计程序是检查其折旧计提是否准确,下列哪一条是说明有问题设备仍在使用的最佳证据来源?()
A.检查折旧方法和政策 B.将设备的保险评估表与该设备的折旧计划进行比较 C.将设备的维护和修理日志与改设备的折旧计划进行比较 D.检查该设备的库存记录情况
答案
单选题
在评估机器和设备的审计业务中,其中一个审计程序是检查其折旧计提是否准确。下列哪一项是能够证实被审计的设备仍在使用的最佳信息来源?( )
A.检查折旧政策和程序 B.将设备的保险评估表与该设备的折旧进度表进行比较 C.将设备的维护和修理日志与该设备的折旧进度表进行比较 D.检查该设备的库存文件
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
答案
判断题
国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同()
答案
单选题
被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据()
A.正确 B.错误
答案
多选题
存货监盘程序是一个组合程序,其包括的审计程序有()
A.重新计算 B.实物检查 C.观察 D.询问
答案
主观题
内部审计程序包括审计准备、()、()和()阶段。
答案
单选题
测试设备折旧计提的正确性是内部审计师对设备进行内部审计的重要程序之一。下列能够证实某项问题设备正在使用的最好证据是()
A.审查财务部门关于折旧政策的运用 B.审查固定资产记录卡片 C.将固定资产净值与固定资产评估清单相比较 D.将折旧清单与同一设备的维修记录相比较
答案
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()  
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
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国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做到工作是:()。 家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计完成阶段都应做到工作是() 国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计完成阶段都应做到工作是( ) 审计人员对贻销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是() 国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做的工作是()。 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有() 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有() 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: 下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( ) 审计依据是审计报告应声明内部审计程序是按照内部审计准则的规定实施审计的。当确实无法按照审计准则要求执行必要的审计程序时,应在审计报告中陈述理由,并对由此可能导致的对审计结论和整个审计项目质量的影响做出必要的说明。---审计部() 审计程序中每一个阶段包括哪些工作? 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
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