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规划审计的目标之一是评估保障存货的内部控制的有效性。以下( )类型的审计可以最好地实现这一目标。
单选题
规划审计的目标之一是评估保障存货的内部控制的有效性。以下( )类型的审计可以最好地实现这一目标。
A. 财务审计
B. 合规性审计
C. 经营审计
D. 项目成果审计
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单选题
规划审计的目标之一是评估保障存货的内部控制的有效性。以下( )类型的审计可以最好地实现这一目标。
A.财务审计 B.合规性审计 C.经营审计 D.项目成果审计
答案
单选题
审计工作的目标之一是评价保护存货的内部控制有效性,那么能最好地实现这一目标的审计种类是()
A.财务审计 B.遵循性审计 C.经营审计 D.程序结果审计
答案
判断题
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级()
答案
判断题
内部审计有效性和整改情况应应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级()
答案
判断题
风险评估中,控制风险影响内部控制的效果,控制风险越低,内部控制有效性越低,反之,内部控制有效性越高。( )
答案
单选题
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
A.观察员工执行内部控制的情况 B.询问员工关于内部控制执行情况的相关信息 C.检查内部控制执行后形成的记录 D.重新计算交易记录的金额
答案
主观题
内部控制执行有效性评估有哪些方法?
答案
单选题
被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序最为无效的是()
A.严格控制产品价格,只有经授权的销售人员才可以调价 B.由销售代理商核实订单数量、价格、总金额 C.客户必须按照产品目录中的产品代码订货 D.由销售人员与销售代理商核对产品数量、价格
答案
单选题
内部审计活动评价现存风险管理流程有效性的目标是要确定:
A.管理层已计划并设计了风险管理流程,以便为实现组织的目标和目的提供合理的保证 B.管理层指导风险管理流程以便为实现组织的目标和目的提供合理的保证 C.组织的目标和目的会高效率地、经济地实现 D.组织的目标和目的以准确及时的方式实现并且使资源的使用最小
答案
单选题
被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序哪一项最为无效:()
A.客户必须按照产品目录中的产品代码订货 B.由销售代理商核实订单数量、价格、总金额 C.由销售人员与销售代理商核对产品数量、价格 D.严格控制产品价格,只有经授权的销售人员可以调价
答案
热门试题
完善的内部环境是企业内部控制有效性的保障,有效的内部控制又将推进内部环境的不断完善。()
评价存货的内部控制时,内部审计师需要考虑内部控制的健全性和运行的有效性等内容,那么下列程序中,提供的证明信息最少的是()
注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。
审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()。
在阶段,内部审计人员根据初步风险评估结果,检查并评价内部控制设计和执行的有效性,评估控制风险,更新风险评估结果,并据此进一步明确审计重点及相应的审计程序和方法()
社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是()
从控制目标的角度来看,内部控制的有效性可分为()。
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
__负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()
( )负责对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:
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