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内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?
单选题
内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?
A. 确立业务目标和工作范围
B. 获取有关被审计活动的背景信息
C. 确认充分的信息以实现业务目标
D. 确定如何、何时以及向谁沟通业务结果
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单选题
内部审计师应该为每项业务制订并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项?
A.确立业务目标和工作范围 B.获取有关被审计活动的背景信息 C.确认充分的信息以实现业务目标 D.确定如何、何时以及向谁沟通业务结果
答案
单选题
业务范围的确定应足以实现业务的目标。在制订业务计划时,内部审计师应该考虑:
A.重大的不合规性的可能性 B.包括在业务工作方案中的信息 C.业务程序的结果 D.所需资源
答案
单选题
在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划()
A.业务恢复时需要的信息安全水平 B.信息安全的作用和危机管理架构的职责 C.信息安全资源的需求 D.信息安全变更管理程序可能会影响业务持续准备工作
答案
单选题
在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划(BCP)没有充分考虑到恢复过程的信息机密性。IS审计师应该建议修改计划,包括以下哪项()
A.业务恢复时需要的信息安全水平 B.信息安全的作用和危机管理架构的职责 C.信息安全资源的需求 D.信息安全变更管理程序可能会影响业务持续准备工作
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
单选题
IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该()
A.拒绝这个审计任务的指派 B.提醒管理层关于自己完成审计任务后利益冲突的可能 C.提醒业务连续性计划组关于自己在开始审计任务前可能的利益冲突 D.在开始审计任务之前与管理层沟通关于利益冲突的可能性
答案
单选题
在为一个部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?
A.该部门内部控制系统的质量。 B.该部门资产的流动性。 C.前几次对该部门进行审计的结果。 D.行业风险的分散程度。
答案
单选题
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们 B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿 C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息 D.推迟编制商业部分的工作底稿
答案
单选题
IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要()
A.没有可替换的PBX(数字程控交换机,主要用于电话通讯)系统 B.缺乏骨干网的备份 C.缺乏对用户PC的备份系统 D.访问卡片系统失败
答案
单选题
在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?()
A.制定的业绩衡量标准 B.该部门资产的流动性 C.在以往审计中发现的问题 D.被审计部门的内部控制情况
答案
热门试题
在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()
在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是()
内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做出定期评价,以保证高级管理层了解灾难准备情况,在发生灾难前,内部审计师鼓励管理层制定灾难管理程序的第一步是:
对于一个灾难恢复计划,一个IS审计师的任务应包括()
IS审计师审查组织的IS灾难恢复计划,应该确认计划()
审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()。
审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()
内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。
IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()。
IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()
对于公司的IS审计师来说,考虑外包IT过程并审查每一个供应商的业务持续计划的副本是合适的的么()
一个IS审计师可以验证一个组织的业务连续性计划(BCP)是有效的,依据审查()
审计师为了审计公司的战略计划,以下哪项第一个检查()。
审计师为了审计公司的战略计划,以下哪项第一个检查()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师在审计抽样中会用到置信水平。对于一个给定的样本计划,置信水平是( )。
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:( )
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:
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