多选题

下列有关所得税的表述,正确的有(  )。

A. 从资产和负债看,是一项资产或一项负债的计税基础和其在资产负债表中的账面金额之间的差额,随时间推移将会消除。该项差异在以后年度资产收回或负债清偿时,会产生应税利润或可抵扣税额
B. 负债的账面价值小于其计税基础,产生的是应纳税暂时性差异
C. 以可抵扣暂时性差异转回期间预计将获得的应税所得为限,确认相应的递延所得税资产
D. 可抵扣暂时性差异,将导致在销售或使用资产或偿付负债的未来期间内减少应纳税所得额,应确认为递延所得税资产

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多选题
下列有关所得税的表述,正确的有(  )。
A.从资产和负债看,是一项资产或一项负债的计税基础和其在资产负债表中的账面金额之间的差额,随时间推移将会消除。该项差异在以后年度资产收回或负债清偿时,会产生应税利润或可抵扣税额 B.负债的账面价值小于其计税基础,产生的是应纳税暂时性差异 C.以可抵扣暂时性差异转回期间预计将获得的应税所得为限,确认相应的递延所得税资产 D.可抵扣暂时性差异,将导致在销售或使用资产或偿付负债的未来期间内减少应纳税所得额,应确认为递延所得税资产
答案
单选题
下列有关所得税的表述中,正确的是()
A.所得税是企业的一项费用 B.所得税属于利润分配的一项内容 C.递延法下确认的递延税款是企业的一项资产 D.债务法下确认的递延税款是企业的一项负债
答案
多选题
下列有关所得税会计的表述中,正确的有()。
A.利润表中反映的所得税费用应当等于当期应交所得税 B.递延所得税资产计提减值准备后,未来期间不得转回 C.直接计入所有者权益的交易和事项的所得税影响应当计入所有者权益 D.递延所得税资产的经济利益预期不能实现的,应当减记其账面价值
答案
单选题
下列有关所得税的会计处理,表述正确的是()
A.研发形成的无形资产确认递延所得税资产71.25万元 B.因债务担保形成的预计负债应确认递延所得税资产 C.应交所得税为221 25万元 D.所得税费用为250万元
答案
单选题
下列有关企业所得税的表述,正确的是()。
A.乡镇企业可按应缴税款减征20% B.对民政部门举粉的福利工厂,凡安置“四残”人员占生产人员总数35%以上的,减半征收企业所得税 C.企事业单位进行技术转让,年净收入在30万元以下的暂免征收企业所得税 D.经营月份起,在不短于5年的期限内分期扣除
答案
主观题
下列有关企业所得税税前扣除的表述正确的有
答案
多选题
下列有关递延所得税会计处理的表述中,正确的有()。
A.无论暂时性差异的转回期间如何,相关的递延所得税资产和递延所得税负债均不需要折现 B.企业应针对本期发生的暂时性差异全额确认递延所得税资产或递延所得税负债 C.与直接计入所有者权益的交易或事项相关的递延所得税影响,应计入所有者权益 D.资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债应按照预期收回该资产或清偿该负债期间适用的税率计量。若未来期间税率发生变化的,应按变化后的新税率计算确定 E.企业应在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核
答案
多选题
下列有关所得税列报的表述中,不正确的有( )。
A.递延所得税资产应当作为非流动资产在资产负债表中列示 B.递延所得税资产应当作为流动资产在资产负债表中列示 C.递延所得税负债应当作为非流动负债在资产负债表中列示 D.递延所得税负债应当作为流动负债在资产负债表中列示
答案
单选题
下列有关所得税的会计处理,表述不正确的是()
A.研发形成的无形资产计税基础为855万元 B.研发形成的无形资产产生可抵扣暂时性差异285万元 C.因债务担保形成的预计负债不产生暂时性差异 D.因债务担保形成的预计负债产生可抵扣暂时性差异100万元
答案
单选题
下列有关企业重组所得税处理的表述中,正确的是()
A.适用一般性税务处理时,企业分立相关企业的亏损可以相互结转弥补 B.企业发生债权转股权的,应当分解为债务清偿和股权投资两项业务,适用一般性税务处理的,确认有关债务清偿所得或损失 C.在特殊性税务处理下,收购企业取得被收购企业股权的计税基础,以收购企业支付的股权部分原有计税基础确定 D.重组交易中,适用特殊性税务处理时,双方均不计算所得或损失
答案
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