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为了有效地向管理层说明内部审计的职能,审计人员必须意识到他们的地位可能改变冲突的的程度。冲突的诱发因素必须得到理解和管理,以防止出现机能不良的情况。下列不是冲突的诱发因素的是:()
单选题
为了有效地向管理层说明内部审计的职能,审计人员必须意识到他们的地位可能改变冲突的的程度。冲突的诱发因素必须得到理解和管理,以防止出现机能不良的情况。下列不是冲突的诱发因素的是:()
A. 沟通障碍
B. 超目标
C. 人格冲突
D. 地位差异
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单选题
为了有效地向管理层说明内部审计的职能,审计人员必须意识到他们的地位可能改变冲突的的程度。冲突的诱发因素必须得到理解和管理,以防止出现机能不良的情况。下列不是冲突的诱发因素的是:()
A.沟通障碍 B.超目标 C.人格冲突 D.地位差异
答案
单选题
首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。内部审计活动符合下列情况时,属于得到了有效的管理()Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任;Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》;Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》
A.Ⅰ正确 B.Ⅱ正确 C.Ⅲ正确 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都正确
答案
单选题
首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是()
A.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任 B.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》 C.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》 D.以上三个均正确
答案
判断题
评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效,是内部审计人员的责任。---审计部()
答案
判断题
内部审计人员应根据后续审计的执行过程和结果,向被审计单位及组织适当管理层提交后续审计报告()
答案
判断题
对审计中发现的问题采取纠正措施,是被审计单位管理层的责任。评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、有效,是内部审计人员的责任()
答案
单选题
为做到《标准》所强调的为组织增加价值,对首席审计执行官的主要要求是,必须有效地管理内部审计活动,保证为组织增加价值。内部审计活动符合下列哪些情况时,属于得到了有效的管理?Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》()
A.Ⅰ和Ⅱ正确 B.Ⅱ和Ⅲ正确 C.Ⅰ和Ⅲ正确 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ正确
答案
单选题
向管理层建议开展内部审计时,哪种能力不重要?()
A.向高层管理人员介绍审计软件现在的使用情况 B.编制令人满意的,专业的审计报告 C.了解管理者对内部审计的需要 D.了解内部审计的服务对象
答案
单选题
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
A.外部审计师熟悉组织流程,它的年度审计报告提供了对组织的深入了解 B.外部审计的规模,能聘用富有经验的、有胜任能力的员工 C.外部审计的规模,它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工 D.外部审计的结构。它可以更容易地满足远距离的业务要求
答案
判断题
内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层。---审计部()
答案
热门试题
内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报,同时根据内部审计章程的规定与高级管理层及时沟通审计发现()
评价被审计单位管理层所采取的纠正措施是否及时、合理、(),是内部审计人员的责任。
审计部◆内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的()
内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的。---审计部()
内审工作要坚持( )和问题导向,围绕资金使用和权力运行开展审计,更加有效地发挥好内部审计的职能作用。
有效的应掌握上下沟通的有效渠道,设立财务、内部审计等职能,防止管理层通过超越控制、有意歪曲事实来掩盖管理的缺陷()
内部审计机构开展绩效审计可以减轻或者替代管理层的责任---审计部()
对内部审计机构有管理权限的最高管理层包括---审计部()
在向管理层报告审计结果时,下列哪项是激发管理层采取相关行动的最有效方法?()
与被审计单位管理层有密切的私人关系,可能影响内部审计的。---审计部()
内部审计师可以通过下列哪种方式帮助管理层作出决策?Ⅰ.就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议Ⅱ.根据审计发现的重大问题向管理层提出审计建议Ⅲ.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案Ⅳ.收集证据,获取不同意见,并向管理层报告有效信息()
对于管理层在重大审计事项上所做的决定,内部审计机构向董事会报告过后,高级管理层和董事会决定不采取任何行动并承担由此产生的风险,内部审计机构就不再承担责任。
会计师事务所为了避免代行管理层职责,不得向其审计客户提供的内部审计服务有()。
为了有效地将内部审计部门推荐给管理层,审计师必须认识到他们所履行的职责可能会导致不同程度的冲突。有关方面应该了解并管理冲突的隐患,以避免对公司产生负面影响。以下哪项不是冲突的隐患()
建立、健全并有效实施内部控制,、及舞弊行为是组织管理层的责任。---审计部()
内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
审计部◆内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括()
内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括---审计部()
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
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