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内部审计人员应根据后续审计的执行过程和结果,向被审计单位及组织适当管理层提交后续审计报告()
判断题
内部审计人员应根据后续审计的执行过程和结果,向被审计单位及组织适当管理层提交后续审计报告()
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内部审计人员应根据后续审计的执行过程和结果,向被审计单位及组织适当管理层提交后续审计报告()
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多选题
内部审计人员应根据项目审计方案,综合运用审核、、鉴定、调节和分析等方法,获取审计证据,并将审计过程和结论记录于审计工作底稿()
A.观察 B.访谈 C.调查 D.函证
答案
判断题
根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复()
答案
单选题
内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部()
A.当天 B.1日前 C.3日前 D.5日前
答案
单选题
内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书
A.十日 B.三日 C.一日 D.半日
答案
单选题
内部审计机构向被审计单位或者被审计人员送达审计通 知书的时间要求是()
A.实施审计三日前 B.实施审计五日前 C.实施审计七日前 D.实施审计十日前
答案
判断题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告()
答案
判断题
内部审计人员应当合理运用职业判断,根据需要在审计过程中执行分析程序。---审计部()
答案
单选题
内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A.独立性和客观性 B.独立性和权威性 C.公正性和客观性 D.独立性和谨慎性
答案
判断题
内部审计人员合理运用职业判断,根据需要可在审计过程中执行分析程序。( )
答案
热门试题
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。
内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。---审计部()
在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
内部审计的审计机构和审计人员都设在本单位内部,审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行。审计结果的客观性和公正性较高,并且以建议性意见为主。
采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。---审计部()
审计部◆采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程()
审计部◆内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的、以及,合理关注和检查可能存在的舞弊行为()
内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的、以及,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。---审计部()
内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责()
为了检查被审计单位是否及时向客户发送账单,审计人员可以执行的审计程序是( )
根据《第2104号内部审计具体准则——审计证据》规定,对于被审计单位有异议的审计证据,内部审计人员应当进一步核实()
审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有:
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计()
内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程,获取的审计证据,以及作出的审计结论()
根据《第2202内部审计具体准则—绩效审计》,内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据()
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