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各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
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各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
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各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
答案
单选题
内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改
A.反馈意见书 B.审计实事确认书 C.审计查询单 D.审计告知单
答案
单选题
消防救援队伍审计对象和有关部门、个人应及时向审计部门报告执行和落实情况()
A.口头 B.公文 C.书面 D.邮件
答案
单选题
内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
A.后续跟踪 B.再监督 C.后续审计 D.再审计
答案
单选题
省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部()
A.省联社分管领导 B.内部审计部门负责人 C.省联社主要负责人 D.省联社高管
答案
判断题
内审部门按季将职能部门整改情况向省联社班子会议汇报。---审计部()
答案
单选题
内审部门按将职能部门整改情况向分管领导报告。---审计部()
A.月 B.季 C.半年 D.年度
答案
单选题
商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
A.正确| B.错误
答案
单选题
内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保()
A.准确性,及时性 B.便捷性,敏感性 C.有效性,完整性 D.有效性,及时性
答案
单选题
省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后内将整改计划、联系人报送内审部门。---审计部()
A.3日 B.一周 C.10日 D.15日
答案
热门试题
按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应对__负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理()
内部审计部门负责审查评价并督促改善本行__、__、__和__,编制并落实中长期审计规划和年度审计计划,开展后续审计,评价整改情况,对审计项目的质量负责()
财务部门和审计部门等任何一个职能部门都无法独立实施内部控制。
审计稽核部应按以书面形式向董事会报送内部审计整改落实情况()
审计部门作为审计整改的监督部门,负责做好等工作()
商业银行内部审计部门、内控管理职能部门应当正确未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任()
省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后一周内将整改计划、联系人报送。---审计部()
审计部◆省联社职能部门应根据班子会议纪要对照审计报告中的问题项目制订整改计划,逐一落实整改,并于班子会后一周内将整改计划、联系人报送()
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立()业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能()
以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
企业其他职能部门及各业务单位在全面风险管理工作中,应接受风险管理职能部门和内部审计部门的组织、协调、指导和监督,主要履行以下职责( )。
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。
被审计单位应当自收到审计建议和审计决定下达之日起()日内, 将内部审计整改责任落实情况和整改工作方案报送公司纪审部
被审计单位应当自收到审计建议和审计决定下达之日起()日内, 将内部审计整改责任落实情况和整改工作方案报送公司纪审部
审计部门办理审计事项,可以提请本单位或审计对象的上级单位有关等职能部门予以协助()
对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()
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