单选题

下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。

A. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
B.
C. 内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
D.
E. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
F.
G. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

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单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述中,错误的是()。
A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 B. C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D. E.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作 F. G.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
答案
单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
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单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  
A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
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单选题
下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。  
A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方式的相对独立性 B.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
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单选题
根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A.内部审计部门 B.高级管理层 C.董事会 D.监事会
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制表述错误的是()。
A.内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规 B.内部控制的构成要素包括内部环境 C.商业银行除高层管理人员外,其他人员均受内部控制机制的约束 D.财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制表述错误的是()
A.内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略 B.内部控制的构成要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 C.商业银行除高层管理人员外,其他人员均受内部控制机制的约束 D.财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度
答案
单选题
下列关于商业银行内部控制的表述,错误的是()
A.内部控制的监督、评价部门负责组织检查,评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在的问题 B.商业银行应当指定不同的机构部门或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价 C.内部审计部门发现内部控制的隐患和缺陷,在向董事会汇报前首先向高层汇报并取得许可 D.内部控制的建设、执行部门负责设计内部控制体系
答案
单选题
商业银行应设立()、具有充分独立性的内部审计部门。
A.高度集权 B.层级分明 C.讲求效率 D.全行系统垂直管理
答案
单选题
下列对商业银行内部审计的描述中,错误的是()。
A.内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用 B.现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变 C.内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节,审核商业银行风险管理的能力和效果,发现并报告潜在的风险因素 D.内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节,进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价
答案
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下列关于商业银行内部控制措施的表述,错误的是( )。 下列关于商业银行内部控制措施的表述,错误的是()。   下列关于审计独立性的表述,错误的是(      ) 下列关于审计独立性的表述,错误的是()    下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是(  )。 下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统水平管理。 为了保证独立性,商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 根据《商业银行内部控制指引》下列关于内部控制评价的要求表述错误的是(  ) 根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是( )。 根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是()。   根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的垂直管理。() 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统平行管理。 下列选项中,关于商业银行内部控制的表述正确的是( )。 下列关于商业银行内部控制的表述中,正确的有() 商业银行内部审计目标是:( )
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