多选题

关于内部监督要素要求的说法中,正确的有()

A. 企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任
B. 企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告
C. 企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序
D. 企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性

查看答案
该试题由用户327****43提供 查看答案人数:4871 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户327****43提供 查看答案人数:4872 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
关于内部监督要素要求的说法中,正确的有()
A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任 B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告 C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。
A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任 B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告 C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素要求的说法中,正确的有( )。
A.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任 B.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内邮控制自我评价报告 C.企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序 D.企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性
答案
多选题
内部控制的五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,以下说法中正确的有()
A.内部监督是其他内部控制因素的根基 B.控制活动的目的是确保所需的行动得以有效且适时地执行 C.企业内部风险的内容包括人力资源因素、管理因素、自主创新因素、财务因素、安全环保因素 D.内部控制监督的方法包括:绩效计量、对企业运营进行测试、为控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通
答案
多选题
下列关于内部监督的说法不正确的有()
A.监督过程是对内部控制系统的表现进行评估的过程,仅能通过单独的评价来实现 B.内部监督只适用于企业内的活动 C.内部监督可确保内部控制保持有效的运作 D.内部控制监督的方法包括绩效计量,对企业运营进行测试,为控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通、以及控制而制定的政策及程序
答案
多选题
下列关于采购人的内部监督说法正确的有(  )。
A.采购人必须按照《政府采购法》规定的采购方式和采购程序进行采购 B.政府采购项目的采购标准和采购结果应当公开 C.按照法律规定的采购方式和采购程序进行采购是对采购人的基本要求 D.相互制约
答案
多选题
下列关于采购人的内部监督说法正确的有()
A.采购人必须按照《政府采购法》规定的采购方式和采购程序进行采购 B.政府采购项目的采购标准和采购结果应当公开 C.按照法律规定的采购方式和采购程序进行采购是对采购人的基本要求 D.采购活动的决策和执行程序应当明确,并相互监督、相互制约
答案
多选题
有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有()
A.管理层对控制的监督包括考虑控制是否按计划运行,以及控制是否根据情况的变化作出恰当修改 B.对于企业或业务流程层面的监督可以通过持续的监督和管理活动、审计委员会或内部审计部门的活动,以及自我评价的方式等来实现 C.控制监督可以在企业层面或业务流程层面上实施 D.对于降低特定风险更为关键的控制可能会被更频繁地测试
答案
多选题
有关对控制有效性的内部监督和内部控制评价,下列说法中正确的有( )。
A.管理层对控制的监督包括考虑控制是否按计划运行,以及控制是否根据情况的变化作出恰当修改 B.对于企业或业务流程层面的监督可以通过持续的监督和管理活动、审计委员会或内部审计部门的活动,以及自我评价的方式等来实现 C.控制监督可以在企业层面或业务流程层面上实施 D.对于降低特定风险更为关键的控制可能会被更频繁地测试
答案
判断题
在单位内部控制的要素中包含内部监督要素( )
答案
热门试题
关于服务质量内部监督制度说法正确的是() 下列属于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素的要求的有(   )。 以下属于我国《企业内部控制基本规范》关于内部监督要素的要求的有(    )。 下列有关内部监督与外部监督的比较,说法正确的是() 下列关于会计内部监督基本要求的表述,错误的是( )。 下列关于会计内部监督基本要求的表述,错误的是 为保证内部监督的客观性,内部监督应由独立于内部控制执行的机构进行内部监督。() 下列有关内部监督的说法不正确的是() 关于行政处罚的内部监督,下列哪些说法是错误的() 关于企事业单位的内部监督,表述正确的有( )。 (2016年真题)下列各项中,属于内部监督要素的是(  ) 内部控制的要素包括()Ⅰ.控制环境Ⅱ.风险评估Ⅲ.控制活动Ⅳ.内部监督 下列有关内部监督缺陷报告的说法不正确的是() 行政内部监督 下列关于内部控制审计要求说法中正确的有() 下列关于政府采购中采购人的内部监督的说法中,错误的是()。 管理人内部控制的要素包括:(  )Ⅰ内部环境Ⅱ风险评估Ⅲ控制活动Ⅳ内部监督 内部控制五大要素中内部监督是指对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。下列不属于内部监督的是() 内部监督分为日常监督和()。 审判监督属于内部监督。()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位