单选题

下列关于内部控制描述错误的是()。

A. 内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施
B. 评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档
C. 重大缺陷由总经理认定
D. 注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

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单选题
下列关于内部控制描述错误的是()。
A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施 B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档 C.重大缺陷由总经理认定 D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证
答案
单选题
下列关于内部控制描述错误的是( )。
A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施 B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档 C.重大缺陷由总经理认定 D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证
答案
单选题
下列关于内部控制描述错误的是()。
A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施 B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档 C.重大缺陷由总经理认定 D.董事会对内部控制有效性负责
答案
单选题
下列关于内部控制要素描述错误的是(   ) 。
A.企业在评估影响目标实现的风险时需要考虑潜在的舞弊行为 B.董事会独立于管理层,对内部控制的制定及其绩效施以监控 C.企业选择并制定有助将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动 D.有效的沟通从广义上说是信息的自上而下和自下而上的传递
答案
单选题
关于内部控制要素中控制活动的描述,错误的是()
A.控制活动要求企业建立运营情况分析制度 B.控制活动要求企业对各种业务和事项实施有效控制 C.控制活动要求企业建立和实施绩效考评制度 D.控制活动要求企业建立反舞弊机制
答案
单选题
关于内部控制要素中控制活动的描述,错误的是(  )。
A.控制活动要求企业建立运营情况分析制度 B.控制活动要求企业对各种业务和事项实施有效控制 C.控制活动要求企业建立和实施绩效考评制度 D.控制活动要求企业建立反舞弊机制
答案
单选题
以下关于内部控制评价与内部控制审计的描述中,错误的是(  )。
A.在内部审计中发现非财务报告内部控制的重要缺陷,在“非财务报告内部控制重大缺陷段”描述 B.注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.为企业提供内部控制评价服务的事务所不得提供内部审计服务 D.内部控制评价报告应当报送董事会批准后对外披露
答案
多选题
下列各项关于我国内部控制的描述中,错误的有( )。
A.内部控制只能为实现目标提供合理保证 B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督 C.专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定 D.注册会计师应对内部控制审计过程中注意到的财务报告内部控制的重大缺陷予以披露
答案
单选题
下列针对企业内部控制应用描述错误的是()
A.在大额购买时,企业应采用招标方式以确定采购价格 B.印章与空白票据应指定专人统一保管 C.未经授权不得接触存货 D.所有人员不得在开标前开启投标文件
答案
单选题
下列关于内部控制的说法错误的是()
A.内部控制是个持续过程,功在平时,宜未雨而绸缪,勿病急才投医。 B.控制并非越多越好,关键是围绕控制目标,抓住关键控制点。 C.内部控制的重要目标之一是提高经营效率。 D.内部控制有时并不复杂,但内部控制制度设计
答案
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